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某市审计局党建科学化案例温州审计局党建.doc

第页共NUMPAGES9页某市审计局党建科学化案例温州审计局党建某市审计局党建科学化案例近年来,巴彦淖尔市审计局立足工作实际,创新党建方式,坚持党建立审,立足人才强审,严守廉洁从审,唱响文化兴审,深入开展创建“三强”(思想强、能力强、绩效强)班子、“四型”(学习型、服务型、创新型、文明型)机关、“五好”(学习好、业务好、创新好、作风好、业绩好)干部活动,着力向现代审计转型升级。一、背景与立意巴彦淖尔市审计局在保障全市发展、促进和谐、反腐倡廉等方面取得了显著成绩。于20__年、2021年连续两次被审计

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2025-02-20
2020年内部审计工作计划范文【三篇】.doc

第页共NUMPAGES9页2020年内部审计工作计划怎么写【三篇】内部审计工作计划怎么写【三篇】【篇一】内部审计工作计划一、集团公司内部审计工作总体思路、今后年公司审计工作的总体目标是由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。年审计工作重点是以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。二、年度集团公司内部审计工作计划如下、完善审计内

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2025-02-20
2020年内部审计员工作计划5篇.doc

第页共NUMPAGES14页2020年内部审计员工作计划5篇内部审计员工作计划篇出纳工作计划一一、内部审计工作目标围绕集团年发展方向和经营目标,认真履行董事长赋予的职责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程控制,从集团经营和制度层面总结经验,查找问题,提出建议,监督、服务并重,帮助改善企业经营管理水平,合理利用集团资源,提高资产效益。二、内部审计主要内容、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计,配合集团年度预算,跟踪计划落实结果,依据会计凭证及财务资料,审

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2025-02-20
内部控制工作自检自查报告工作自检自查报告范文.doc

第页共NUMPAGES6页内部控制工作自检自查报告工作自检自查报告范文内部控制工作自检自查报告根据省人力资源和社会保障厅关于《开展社会保险基金现场监督和经办机构内部控制评价的通知》(***)的规定和**市人社局的安排,我局高度重视,建立了以局长***同志为组长的内部控制工作自查小组,对本局内部控制工作进行了认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下:一、自查情况加强社会保险经办机构内部控制工作,是确保社会保险基金安全的本质规定,也是规范经办机构各种做法,实施自动防错、查错和纠错,实现自我约束、自我控制的

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2025-02-20
综合部部长竞聘演讲稿审计岗位竞聘演讲稿.doc

第页共NUMPAGES14页综合部部长竞聘演讲稿审计岗位竞聘演讲稿参加此次竞争上岗,是因为拿破仑的那句“不想当将军的士兵不是好士兵”在激励我斗胆一试。今天WTT向你推荐综合部部长竞聘演讲稿,希望对你有所帮助。综合部部长竞聘演讲稿篇【1】各位领导、各位同事:大家好!我叫xx,今年30岁,大专学历。首先感谢公司在人事改革方面为我们创造了公平竞争的环境,使我有机会参加这次竞聘,特别是作为一名年轻女性。我竞聘的岗位是公司综合部部长。首先,谈谈我的工作简历:我1998年9月毕业于信息工程学校财会专业,2000

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2025-02-20
财务管理内部审计食品安全质量环境管理体系体化内审通用检查表.doc

第页共NUMPAGES18页财务管理内部审计食品安全质量环境管理体系体化内审通用检查表1{财务管理内部审计}食品安全质量环境管理体系体化内审通用检查表◆检查有无ISO220、◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关√√ISO9001、要ISO14001系、文件的接口是否清楚?求形成文件的程序和记录?◆查询相关文件的途径◆有无规定查询相关文件的途径?√√◆文件是否便于查阅?续表一体化管理体系要求ISO9001ISO14001ISO220条款条款条款4.2.24.4

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公司内部审计制度..doc

第页共NUMPAGES2页公司内部审计制度.公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条本制度所称审计对象,特指本公司财务部门、各子公司财务部门及相关责任人员。第三条本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评价重大经济活动

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2025-02-20
[单位内部控制基础性评价工作实施方案]单位内部控制基础性评价工作实施方案.doc

第页共NUMPAGES9页[单位内部控制基础性评价工作实施方案]单位内部控制基础性评价工作实施方案单位内部控制基础性评价工作实施方案单位内部控制基础性评价工作实施方案内部控制,是指由企业董事会或者由企业章程规定的经理、厂长办公会等类似的决策、治理机构,以下简称董事会、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。下面是网分享的单位内部控制基础性评价工作实施方案,欢迎阅读参考【单位内部控制基础性评价工作实施方案1】根据财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知财

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2025-02-20
审计系统公务员转正工作总结审计工作总结.doc

第页共NUMPAGES4页审计系统公务员转正工作总结审计工作总结一、加强学习,提升个人素质第一、认真加强思想政治学习,不断提高自己的政治理论水平。在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致,坚定不移地贯彻执行党的路线、方针政策,积极参加上级和本单位组织的各种学习活动,工作和学习中能够认真学习邓小平建设具有中国特色社会的理论和江泽民同志关于“三个代表”重要思想,不断加深理解“三个代表”重要思想的时代背景、实践基础、精神实质和历史地位的认识,也进一步加深了对世界观、人生观、价值观更深刻的认识和需要进一

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内部审计工作管理制度范本考勤管理制度范本.doc

第页共NUMPAGES21页内部审计工作管理制度范本考勤管理制度范本为了提高内部审计工作质量,加强现代企业制度建设,需要制定并实施相应的管理制度。WTT今天为你整理了内部审计管理的一些制度内容,希望对大家有帮助!内部审计管理制度范本篇一第一章总则第一条为加强和规范南方泵业股份有限公司(以下简称“公司”)的内部审计工作,提高内部审计工作质量,加强现代企业制度建设,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市

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2021年审计局党风廉政建设工作情况汇报2021年述职述廉报告.doc

第页共NUMPAGES3页2021年审计局党风廉政建设工作情况汇报2021年述职述廉报告20XX年审计局党风廉政建设工作情况汇报今年以来,我局紧密结合审计工作实际,将党风廉政建设制度化、规范化、经常化,增强了广大干部职工廉洁从政、依法行政意识和服务大局的自觉性,提高了审计队伍的整体战斗力。一、明确党风廉政建设目标,层层落实责任一是深刻领会上级精神,认真落实意见。根据我局制定的《20XX年党风廉政建设工作要点》,持续抓好各项工作的落实。二是强化责任清单,落实工作任务。根据局党组制定的主体责任清单、主要

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2025-02-20
审计局党员干部职工抗击疫情双报到侧记.doc

第页共NUMPAGES6页审计局党员干部职工抗击疫情双报到侧记面对新冠疫情的紧急态势,黄石市审计局党员干部职工逆行而上,坚守在没有硝烟的战场,用贴心的服务提升群众的温度,用较真的担当展现攻坚的硬度,用顽强的努力保证坚持的韧度,为社区、农村一线疫情防控贡献出审计力量。有温度:有求必应的“管家”宏维小区里有个“审计党员干部防疫突击队”,是一支居住在这里的审计干部自发成立的队伍。队员姜健是该小区33户居民的包保党员。今天有什么吃,今天想吃什么,包保户的一个电话、一条微信,这位“管家”就会赶紧想办法,做到有

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AA市审计信息考核办法.doc

第页共NUMPAGES8页AA市审计信息考核办法AA市审计信息考核办法根据审计署《审计机关审计信息工作的规定》(审办发[1996]372号)和省审计厅《福建省审计信息考核办法》(闽审办〔2021〕114号),为进一步推动审计信息工作,提高审计信息质量,更好地发挥审计信息为领导决策和指导审计实践服务的作用,结合我市实际,特制定本办法。一、考核对象各县(市、区)审计局、市局各科室(不含办公室)、直属事业单位。二、考核内容(一)被福建省委(含省纪委)办公厅、省人大办公厅、省政府办公厅采用的信息;(二)被审

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2020年内部审计工作计划格式.doc

第页共NUMPAGES2页2020年内部审计工作计划格式内部审计工作计划格式一、年度审计工作目标年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促

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2025-02-20
部门小金库自查自纠报告三则-(2).docx

部门小金库自查自纠报告三则1.自查自纠报告一:违规使用小金库资金根据我们的自查发现,某部门的员工在过去一年中,存在违规使用小金库资金的情况。具体表现为:-使用小金库资金支付私人账单。-使用小金库资金购买非工作相关物品。-使用小金库资金给亲友提供借款。对于这些违规行为,我们深感遗憾并诚挚道歉。为了解决这一问题并确保类似情况不再发生,我们已经采取如下措施:-加强管理,对小金库资金的使用制订明确的规定和审批流程。-进行内部培训,加强员工知识和意识的教育,以防止违规行为的发生。-严格监督和审查小金库的资金流向,确

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2025-02-20
公司中期财务报告自愿审计动机研究.doc

第页共NUMPAGES7页公司中期财务报告自愿审计动机研究文档(可编辑)值得下载公司中期财务报告自愿审计的动机研究【摘要】:^p:本文以2021年至20年我国沪深两市上市公司中存在的自愿中期财务报告审计为背景,基于代理理论研究上市公司自愿中报审计的动机。本文采用Probit回归方法进行研究后发现,管理层持股比例越高,公司自愿中报审计的意愿越弱;大股东资金占用与自愿中报审计显著负相关,同时独立董事比例与自愿中报审计显著正相关,可见随着这项制度的完善,独立董事已经发挥了其监督的作用,保护中小股东利益。【

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工程审计人员工作总结-财务人员个人述职报告.doc

第页共NUMPAGES7页工程审计人员工作总结|财务人员个人述职报告工程审计人员工作总结|财务人员个人述职报告一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,2021年共开展了206项内控制度执行情况的评审工

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2025-02-20
审计局2021年定点扶贫工作情况报告.doc

第页共NUMPAGES9页审计局2021年定点扶贫工作情况报告审计局2021年定点扶贫工作情况报告精品文档,PERSONAL审计局2021年定点扶贫工作情况报告审计局2021年定点扶贫工作情况报告根据县委.县政府开展脱贫攻坚工作总体部署,审计局对口帮扶嘉乐镇村。20XX年以来,脱贫攻坚成为我县最大的政治任务和最大的民生工程。自从精准扶贫.精准脱贫战役打响以来,始终坚持以书记新时代中国特色社会主义思想为统揽,认真贯彻落实中.省.市.县脱贫攻坚相关会议.文件精神,严格按照全县脱贫攻坚311战略部署,认真

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该承诺书将提交质监安监造价审计等部门作为后续监.doc

第页共NUMPAGES5页该承诺书将提交质监安监造价审计等部门作为后续监提示:本承诺函明确除标明由“投标人填写”夕卜,其余空格全部应由招标人填写完整。一旦投标人中标后,该承诺书将提交质监、安监、造价、审计等部门作为后续监管的依据。施工投标承诺函致招标人:深圳市光明区公明街道办事处综合办公室为了确保本工程招标投标工作顺利进行,同时保证优质高效、文明施工,我方将严格执行建设工程管理的法律法规,并完全接受公明人大代表之家装修工程的招标文件所有内容,为此作出如下承诺:1、根据企业自身情况,理性报价,不会以低

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2025-02-20
XX年单位内部控制基础性评价报告.doc

第页共NUMPAGES8页XX年单位内部控制基础性评价报告__年单位内部控制基础性评价报告__年单位内部控制基础性评价报告根据省财政厅的统一部署,9月份以来,大冶市财政局积极采取有效措施,在全市组织开展行政事业单位内部控制基础性评价工作。一是加强组织领导。为进一步指导和促进全市各行政事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作,推动各单位如期完成内部控制建立与实施工作,市财政局成立了由党委书记、局长任组长,分管会计工作副局长,有关科室负责人为成员的行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组,领导小组下设办

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