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青年审计人员如何在实践中锻炼成才[全文5篇]第一篇:青年审计人员如何在实践中锻炼成才青年审计人员如何在实践中锻炼成才“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”实践对于一个人的成长成熟具有极为重要的作用。作为入职不久的青年审计人员,面对专业性强、涉及面广的审计工作,在工作任务重,系统性学习机会少的情况下,如何在实践中掌握审计技能、提升工作本领,快速成长为审计事业的骨干,笔者认为应做好以下三点。一、善于发问,主动获取知识。青年审计人员阅历尚浅,经验不足,在面对全新的审计项目时,心中难免有很多疑问。网上搜索,常常不能
霍州市人大常委会制定《关于实施审计查出问题整改报告》第一篇:霍州市人大常委会制定《关于实施审计查出问题整改报告》为进一步加强审计查出问题的整改力度,近日,霍州市人大常委会制定了《关于实施审计查出问题整改报告制度的决定》,为审计创造良好的执法环境,霍州市人大常委会制定《关于实施审计查出问题整改报告》。《决定》的制定实施,建立了人大重视,政府督办,部门整改的有效机制,要求各整改单位,在审计结束规定的时间内,将查出问题整改情况,向人大常委会报告,审计部门对审计整改进行全程跟踪督办,促进问题的纠正和审计决定的落实
集团财务审计流程第一篇:集团财务审计流程集团财务审计流程贸易事业部:一、资金管理情况1、涉及资金管理的归档资料检查2、现金盘点核对3、银行卡明细核查4、银行存款对账情况检查二、财务核算情况1、财务核算资料归档检查2、内部往来OA确认3、凭证核查4、账、表、NC核对5、财务核算风险评估6、OA付款审批核查三、税务申报情况1、税务申报资料归档检查2、纳税测算3、纳税申报表核查4、税务风险评估第二篇:集团财务报销制度及报销流程集团财务报销制度及流程集团财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强集团公司内部
集团审计工作手册第一篇:集团审计工作手册大江集团股份有限公司大江(集团)股份有限公司内部审计工作手册目录序言---------------------------第(2-3)页第一部分《内部审计制度》------第(4)页第二部分内部审计具体规范-----第(8-21)页1,内部审计具体规范第1号──审计方案编制规范------------------(8)2,内部审计具体规范第2号──审计通知书规范---------------------(10)3,内部审计具体规范第3号──审计证据规范-------
集团内部审计管理办法第一篇:集团内部审计管理办法地产集团公司文件内部审计监察管理办法第一章总则第一条为规范内部审计工作,明确审计机构及人员的职责,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,根据国家有关法律、法规并结合公司实际情况,制定本管理办法。第二条本办法规定了审计体系的管理模式、内部审计机构及人员的职责与权限、内部审计工作的程序等规范,是开展内部审计工作的基本标准。第三条本办法适用于集团及各下属公司。第二章审计机构及人员第四条集团设立审计部并配置专职人员从事内部审计工作,履行内部
集团内部审计工作总结最新2020(五篇范文)第一篇:集团内部审计工作总结最新2020工作中,有付出就有回报,但并不是意味着蛮干,讲究方法,对工作客观总结分析这就是方法。下面是小编整理的关于集团内部审计工作总结最新范文2020,希望能够帮到大家。集团内部审计工作总结最新范文2020【一】X集团公司审计部自20XX年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中
集团公司财务审计部年终总结及工作思路范文合集第一篇:集团公司财务审计部年终总结及工作思路200*年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、xx年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面
集团公司内部审计管理制度(定稿)第一篇:集团公司内部审计管理制度(定稿)XX集团内部审计管理制度第一章总则第1条为了加强集团内部审计监督,完善集团内部控制制度,优化集团各业务流程,改善经营管理,提高经济效益,根据国家审计法规,结合实际情况,特制定本办法。第2条本制度所指的内部审计是本着对企业负责的态度和提高企业内部管理服务的意识,依据公司相关制度和经济活动的原理、原则,对企业生产管理活动中的业务事项进行鉴证,对其真实性、正确性表述意见,实施监督、鉴证和评价。其职责不仅仅是查错纠错;主要负责对公司经营管理的
霍邱县农村中小学布局调整情况专项审计调查情况汇报材料专题第一篇:霍邱县农村中小学布局调整情况专项审计调查情况汇报材料专题霍邱县农村中小学布局调整情况专项审计调查情况汇报材料根据上级审计机关的统一安排,我局组织审计力量,按照“评价总体、揭露问题、规范管理、推动改革、提高绩效、维护安全”的总体工作思路,以检查《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及教育部关于农村中小学布局调整相关政策贯彻落实情况为核心,对我县2006年以来农村中小学布局调整的总体情况开展专项审计调查。现将审计工作开展情况汇报如下。一、审计调查
集团2013年度内部审计工作计划第一篇:集团2013年度内部审计工作计划**集团有限公司2013年度内部审计工作计划一、指导思想2013年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针,建立、健全各项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为集团公司的发展提供保障。二、年度工作目标采取先易后难的原则,从开展财务收支审计入手,初步确定年底前完成对**股份有限公司所属各子公司
集团内部审计工作总结[五篇材料]第一篇:集团内部审计工作总结审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设,推进依法审计、文明审计。要加强管理,严明纪律,强化监督,提高审计工作效率和审计工作质量,促进审计工作发展,为推进集团公司健康、持续发展作贡献。下面是小编给大家带来的关于集团内部审计工作总结范文,欢迎大家阅读参考!集团内部审计工作总结(一)X集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,
集团内部审计构想第一篇:集团内部审计构想集团公司内部审计构想作为大型民营企业集团,建立健全内部审计制度尤为重要,内部审计在查错防弊,保护企业财产安全,健全内部控制制度,提高经营管理水平和工作效率,防范经营风险,优化资源配置,提高经济效益和实现企业价值增值等方面发挥越来越重要的作用。一、内部审计定位国际内部审计师协会(IIA)在《国际内部审计专业实务标准》中明确指出:“内部审计是一种独立、客观的确认与咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过系统、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理程序的效果,帮
集团公司财务审计部年终总结及工作思路第一篇:集团公司财务审计部年终总结及工作思路集团公司财务审计部年终总结及工作思路集团公司财务审计部年终总结及工作思路是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一
集团公司财务制度--财务稽核制度第一篇:集团公司财务制度--财务稽核制度财务稽核制度(试行)前言为进一步加强会计基础管理工作,提高财务管理水平,强化财务监督职能,健全内部控制机制,促进企业提高资产质量,提升企业经营质量,根据《集团公司省力公司财务稽核管理办法》和其他相关的政策要求,结合公司实际,特制定本制度。II目录适用范围............................................................................................
集团公司内部审计方案第一篇:集团公司内部审计方案青岛奋能物流有限公司内部审计方案一、分支机构应提供的资料:1、组织结构2、主要业务内容及流程3、员工的职位及职责描述4、财务文档:凭证、发票、科目余额表、明细帐、银行对帐单等5、现金报销、支票领用等内部审批流程6、合同协议7、固定资产清单,固定资产购置/报废申请批件,固定资产盘点记录二、内部审计提纲1、财务数据的安全性,数据备份执行情况2、现金报销及付费手续是否齐全,内部流程是否严格执行3、业务合同协议是否齐全,收费是否及时,欠费是否太长,有无风险4、现金盘
雷明:建立模拟公司制企业会计实验室设想第一篇:雷明:建立模拟公司制企业会计实验室设想建立模拟公司制企业会计实验室设想摘要:目前多数中职学校对会计模拟实验室的建设都十分重视,然而在建设中却存在着很多问题,本文对当前会计模拟实验的建设存在的主要问题作了分析,同时提出了建设模拟公司制企业会计验室的必要性和建设构想,试想让“企业”走进实验室,让学生走进“企业”学习会计,以解决学生学习和运用会计知识、提高专业技能难的问题。关键词:模拟公司制企业会计模拟实验室随着经济的飞速发展,会计越显重要,会计职业教育在中职学校中
集团监察审计室2010年工作总结第一篇:集团监察审计室2010年工作总结集团监察审计室2010年工作总结(2010年11月29日)2010年是集团战略转型关键期,产业项目和新媒体运作等重点工作面临新突破,客观上需要有力的纪律保障作支撑,集团监察审计室围绕集团中心工作,以深入推进党风廉政建设工作和反腐败工作为抓手,推动集团重大决策落实,强化对重大项目的监督检查,不断促进产业项目规范化运作,为集团实施跨越式发展战略提供坚强的纪律保障。一、严格落实党风廉政建设责任制,促进集团重大决策贯彻落实针对集团战略转型中可
集团内部审计情况分析报告[范文]第一篇:集团内部审计情况分析报告[范文]**集团2010年度内部审计情况分析报告应**集团领导要求,现将2010年**集团内部审计情况进行归纳和分析,具体内容汇报如下:一、内部审计情况分析通过2010年已审的18项审计项目情况来看,基本把握了集团公司下属已审各子(分)公司的财务及其管理状况,也发现了一些值得重视的共性问题。内部审计报告对资金管理、实物资产管理、会计核算、合法纳税等有关方面暴露出了以下问题:(一)下属各子(分)公司暂未能实现全面预算控制,分类管理,归口控制。(
集团公司财务审计部年终工作总结第一篇:集团公司财务审计部年终工作总结为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了**集团的财务制度。为了总结经验教训,更好的完成2012年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强
集团公司财务审计部年终总结及工作思路(最终版)第一篇:集团公司财务审计部年终总结及工作思路(最终版)集团公司财务审计部年终总结及工作思路财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成XX年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、XX年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财