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学院内部审计工作总结三.doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3学院内部审计工作总结三200_年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"__"重要思想和"__大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规.以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据.全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金.在深化学校改革,促进廉

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2025-02-14
企业审计年终工作总结(二).doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3企业审计年终工作总结(二)一年来,在企业领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,积极主动地在企业内部开展了审计工作.经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1:从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡.2:从

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2025-02-14
审计工作人员工作总结(五).doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3审计工作人员工作总结(五)看着日历一页翻过一页,感叹时间过得真快,转眼我在事务所工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声,在此之际,我就这一年以来的工作做一下认真的总结.总体来说,我的20__年,工作具有十分挑战,是成长较为突破的一年!充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高,良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐,在遇到难题时,不再一筹莫展,而是学会了接受和适应,想办法去解决问题,竟慢慢发现,原来换位思考是如此简单而又神奇的东西,

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2025-02-14
最新内部审计工作计划.doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3最新内部审计工作计划一∶指导思想牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念,坚持“最新内部审计工作计划点”的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能,促进集团经济的平稳、高效发展.二∶工作目标紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20__年经济工作目标,认真履行集团董事局赋予的职责,全面监督财务收支的真实、合法和效益,突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节,更新观念,创新机制,加大力度,在审查重大违法违规问题

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2025-02-14
学校监察审计工作总结范文(三).doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3学校监察审计工作总结范文(三)今年,区__局纪检监察工作按照为民、务实、清廉的要求,以群众路线实践教育活动深入开展为契机,认真贯彻落实上级纪委有关精神,紧紧围绕我局的中心工作,进一步加大纪检监察工作力度,大力推进党风廉政建设和反腐倡廉工作向纵深发展.现将上半年主要工作情况汇报如下:一、确定目标,认真落实党风廉政建设责任制局党组召开专题会议,把党风廉政建设责任制作为重要工作来抓.继续健全完善党风廉政建设责任制监督制约机制,强化检查、督查考核力度,严肃追究违

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2025-02-14
税务稽查工作计划范例.doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3税务稽查工作计划范例20__税务稽查工作计划范例理,注重提高稽查质效,出色地完成各项稽查工作任务.〔一〕工作目标工作目标:把握三个重点,实行三个结合,实现三个提高.三个重点是:以税收专项检查工作为重点,整顿行业税收秩序;以整治税收秩序为重点,规范地区税收秩序;以查处重大涉税违法案件为重点,规范企业的纳税行为.三个结合是:稽查工作与税收征管实践相结合,透视征管质量,堵塞征管漏洞;与税收政策相结合,透析政策的执行情况,总结税收实践反映的政策问题;与稽查管理软

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审计工作计划模板例文.doc

PAGE页码5/NUMPAGES总页数5审计工作计划模板例文审计工作计划模板例文善.1:先是要完善公司内审制度,__年已对现行的内审制度进行了修改,__年为使审计工作有标准可依,根据现有审计业务的类型,准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度.2:内部控制制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整,保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,包括对与会计记录、会计

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2025-02-14
公司财务审计年终工作总结(二).doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3公司财务审计年终工作总结(二)20年,我们公司财务审计部高举承接与创新大旗,进一步树立围绕中心、服务大局意识,依法履行审计职责,努力提高审计质量和工作水平,在创新发展、转型发展中取得新的突破.20年,我司财务审计共开展项目__项,查出不规范资金__亿元,提出审计建议__条;工程审计方面截至11月底已对___个单项工程进行了竣工结算审计,送审结算总额__亿元,核减工程款__亿元,预计全年核减金额超过__亿元;被上级审计机关录用信息__篇,被专业杂志录用论文

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2025-02-14
企业审计年终工作总结(三).doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3企业审计年终工作总结(三)逝者如斯,转眼间我在企业审计部已经渡过了一年,在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程.20__年8月是我从学校踏入社会的一个转型期,在总行匆匆的培训后,我就满怀着信心与激昂投入到了自己在__企业的事业上,入行之初我被分配到了前台柜员岗位上,在这里我渡过了自己事业的第一个半年,在营业部这个温暖的大家庭里,我忙碌而又充实,学到了很多的业务知识和道理,这里就像我的一个家温暖而甜蜜,兄弟姐妹们热情又朝气,我们共同努力

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2025-02-14
机关单位审计年终工作总结4.doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3机关单位审计年终工作总结4为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规,我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路,突出对局属各单位内部控制审计和群众关心的问题开展审计及财务监督检查,在促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,提升市民生活环境等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务.现就20年内部审计工作总结如下:一、基本情况县城管局为县本级一级预算行政执法单位.内设办公室、

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2025-02-14
工程管理审计年终工作总结(三).doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3工程管理审计年终工作总结(三)看着日历一页翻过一页,感叹时间过得真快,转眼我在工程审计部工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声,在此之际,我就这一年以来的工作做一下认真的总结.总体来说,我的20年,工作具有十分挑战,是成长较为突破的一年!充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高,良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐,在遇到难题时,不再一筹莫展,而是学会了接受和适应,想办法去解决问题,竟慢慢发现,原来换位思考是如此简单而又神奇的东

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2025-02-14
审计局第一季度工作总结三.doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3审计局第一季度工作总结三今年第一季度,我局在区委、区政府和市审计局的领导下,坚持“质量”与“创新”,完成或超额完成区20__年重点工作责任制和区政府量化考核第一季度进度任务.第一季度完成审计项目个,出具审计报告387份,公开审计报告46份〔全年量化考核指标为公开审计报告80份,第一季度公开10份〕;完成《__区审计监督规定》的草拟修改工作并报区法制办审核〔提前完成上半年工作进度任务〕;开展并完成计算机审计项目2个〔全年量化考核指标为8个,第一季度2个〕;

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2025-02-14
学院内部审计工作总结二.doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3学院内部审计工作总结二创建省级重点高中是我们中学本期的主要工作目标和任务,被列为区政府___年为教育所办大事实事之一.我们在市教育局、区委、区政府、区教育局的正确领导和大力支持下,学校领导班子以前所未有的热情、坚韧不拔的毅力,充满必胜的信念,克服一切艰难险阻,付出了大量的心血和劳动,带领全体教职工团结拼博,辛勤工作,目前创建工作已取得了阶段性成果.一、抢抓机遇,适时发展,提升办学品位创建工作初始,学校领导班子就以前瞻性的目光,开拓性的思维,制定出了较高的

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2025-02-13
医院物价审计工作总结(三).doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3医院物价审计工作总结(三)本人在医院正确领导下,在新科长的带领下认真学习邓小平理论和__重要思想,认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作.作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下:一、

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2025-02-13
税务稽查工作计划范本.doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3税务稽查工作计划范本〔一〕工作目标税务稽查工作计划范本高.三个重点是:以税收专项检查工作为重点,整顿行业税收秩序;以整治税收秩序为重点,规范地区税收秩序;以查处重大涉税违法案件为重点,规范企业的纳税行为.三个结合是:稽查工作与税收征管实践相结合,透视征管质量,堵塞征管漏洞;与税收政策相结合,透析政策的执行情况,总结税收实践反映的政策问题;与稽查管理软件的应用相结合,进一步规范稽查管理和执法行为.三个提高是:提高稽查管理能力;提高稽查执法水平;提高选案准确

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2025-02-13
审计程序的履行需要借助常识-0.doc

审计程序的履行需要借助常识核心提示:审计的功夫在账外,我们虽然不可能成为某个被审计单位所在行业的专家,但我们要了解这个行业,要争取成为这个行业的半个专家,更不用说我们需要对这个行业一些基本常识问题有了解有研究。我们审计一个客户是机场集团,最大的资产是跑道和候机楼。来检查的人的说没有执行盘点程序。我们找出一定时期内飞行正常等记录来说明。(检查人员)最后来一句,要用充分适当的审计程序,不能用常识来判断。最后还是写在检查改进意见里。对于大额固定资产没有实施盘点程序。现在我发现不是在做审计,而是在做审计程序了。我

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2025-02-13
完美解读企业应付账款的审计方法-5.doc

完美解读企业应付账款的审计方法应付账款是企业在正常经营过程中,因购买材料、商品和接收劳务供应等而应付给供应单位的款项。对应付账款可采用以下方法进行审计:(一)对应付账款进行核对。获取或编制应付账款明细表,进行复核,并且与会计报表数、总账数,明细账的合汁数进行核对,达到账账、账表相符。(二)根据被审单位实际情况,对应付账款进行分析性复核。1、对本期期未应付账款余额与上期期末余额进行比较。2、分析长期挂账的应付账款,要求被审计单位做出解释,判断被审计单位是否缺乏偿债能力或利用应付账款隐瞒利润。3、应付账款对存

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2025-02-13
成本的内部审计工作-你做好了吗?.pdf

成本的内部审计工作,你做好了吗?在激烈的市场竞争环境下,成本是企业的生存保障和发展基础,成本控制是否高效,关系到企业能否抵抗来自内外部的压力。在内部审计逐渐延伸至企业管理领域的趋势下,内部审计人员有责任参与到本企业的成本控制中,加强成本的内部审计工作,从源头上评价企业生产的经济性、效益性和效率性。成本内部审计是指由内部审计机构或人员对本部门、本单位产品成本的管理活动所进行的审计。具体而言,成本内部审计,就是审查企业生产过程的投入产出比例是否最优,对于存在风险、漏洞以及有改进空间的环节提出建设性的建议。说到

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2025-02-13
怎样让审计思路更接地气?更好懂?.doc

怎样让审计思路更接地气?更好懂?第一阶段:承接业务阶段(把注会当成被审计单位)就比如说报考注会的时候,大家肯定也会考虑,值不值得考(了解和评价审计对象的可审性)?毕竟需要耗费大量的时间和精力;自己在这考试中获得的和付出的成正比吗?(决策是否考虑接受委托)如果大家经过一系列的思考与调查,发现考注会符合自己的切身利益,那么我们就开始报名参加考试啦(签订审计业务约定书)。2第二阶段:计划审计工作既然决定考试了,那我们就要开始规划如何备考6门,是1年之内把6门一次性考了呢?还是稳扎稳打一年考个2,3门?(制定总体

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2025-02-13
看看:2015年年报审计非标和内部控制审计报告的原因统计.doc

看看:2015年年报审计非标和内部控制审计报告的原因统计(一)带强调事项段的无保留意见财务报表审计报告1.天目药业(中审华寅五洲事务所审计)。如财务报表附注所述,天目药业母公司片剂、颗粒剂、丸剂(水蜜丸、水丸、浓缩丸)、合剂(口服液)、糖浆剂(含中药提取)等产品的GMP认证已于2015年12月31日到期,目前正准备按新版GMP认证标准进行改造及申请认证;子公司黄山天目的片剂、颗粒剂、丸剂(浓缩丸、水丸、水蜜丸)、他莫昔芬片生产线,含前处理、提取生产线,目前正准备按新版GMP认证标准进行改造及申请认证。如上

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2025-02-13