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会计师事务所声明书

第一篇:会计师事务所声明书索引号:9500-1管理层声明书(提示:实际使用时,请使用被审计单位的抬头纸打印。)会计师事务所(特殊普通合伙)并注册会计师:我已阅读了日期为[日期]由[主管会计工作负责人]和[财务会计机构负责人]向贵所作出的、与贵所对[公司、分公司或部门的名称][资产负债表日]以及截至[资产负债表日][期间]的[合并]财务报表审计有关的声明书,包括对所有累计审计差异的汇总表。贵所出于对该[合并]财务报表是否按照中国企业会计准则[或其他会计核算基础]在所有重大方面公允地反映了[公司、分公司或部门的名称]的财务状况、经营成果和现金流量形成审计意见的需要,从管理层处取得关于本声明书中所含信息的确认是一项重要程序,对此我表示认同。我承认公司管理层成员对于将财务状况、经营成果和现金流量,按照一贯应用的中国企业会计准则[或其他会计核算基础],在[合并]财务报表中进行公允列报负有责任。就此,尽我所知及所信,我作出如下声明:我不认为上述声明书中所含的信息是不正确的。我确认自[最近的资产负债表日]以来未发生、或目前不存在任何未决事项或交易,所谓事项或交易指将对该日或截至该日期间的财务报表产生重大影响,或对公司状况相当重要,以致于须在财务报表附注中提及,才不会使公司的财务状况、经营成果或现金流量对报表使用者产生误导。公司(盖章)法定代表人:(签名)20××年×月×日【提示:书面声明的日期应当尽量接近对财务报表出具审计报告的日期,但不得在审计报告日后。】第二篇:事务所声明书附件7:被检查会计师事务所声明书(样式)山西省注册会计师协会:根据《山西省会计师事务所执业质量检查制度》规定和《山西省注册会计师协会关于开展2014年会计师事务所执业质量检查工作的通知》(晋会协[2014]42号)要求,我们已向检查组提供了检查工作所需的全部检查资料,包括事务所的内部管理制度、职业道德规范、质量控制制度、审计操作规程及其他业务规程、抽查的业务报告,以及与事务所内部治理、事务所文化、领导理念、财务管理等相关的资料和信息等。我们对上述资料和信息的真实性与完整性负责。我们已知悉省注协关于执业质量检查工作的廉政规定,并将切实遵守廉政规定的各项要求,尊重检查组廉洁自律的意愿。特此声明。主任会计师(签名)会计师事务所(公章)二○一四年月日第三篇:被检查证券资格会计师事务所声明书[式样]附件7:被检查证券资格会计师事务所声明书(式样)中国注册会计师协会第检查组:根据中注协《会计师事务所执业质量检查制度》和《中国注册会计师协会关于开展2011年证券资格会计师事务所执业质量检查工作的通知》(会协[2011]31号)要求,我们已向检查组提供了检查工作所需的全部检查资料,包括事务所的内部管理制度、职业道德规范、质量控制制度、审计操作规程及其他业务规程、抽查的业务报告,以及与事务所的内部治理、企业文化、领导理念等有关的资料和信息等。我们对上述资料和信息的真实性与完整性负责。特此声明。主任会计师(签名)会计师事务所(公章)2011年月日第四篇:会计师事务所保密制度公司员工保密制度第一条:保密范围一、凡属国家未公开或规定了保密要求的,不论知情人从任何渠道获得,均不得向其它机关第三人通报、告知、扩散,也不得见诸任何公开媒体;二、凡属本公司未公开或规定了保密要求的不论知情人从任何渠道获得,均不得向其他无关第三人通报,告知、泄漏、扩散,也不得见诸任何公开媒体;三、本公司具体秘密主要有:组织结构状况,人员分布情况,财务会计管理资料,人事档案管理资料,业务工作档案资料,股东会决议、记录、纪要、决定,内部劳动报酬管理资料,本公司的各种文件资料,以及其他需要保密的事项;四、本公司全体从业人员对在执业工程中知悉的委托人的全部或部分秘密,任何人均不得向本公司以外的任何部门、组织、单位、个人通报,告知、泄露、扩散,也不得见诸任何公开媒体;五、对因在本公司执业过程中知悉的本公司未公开或规定了保密要求的全部或部分秘密,任何人均不得向本公司以外的任何部门、组织、单位、个人通报,告知、泄露、扩散,也不得见诸任何公开媒体;六、对公司领导交办的尚未公开或规定了保密要求的事项,不扩散,不议论,不传播,不评说;第二条:对与己无关的事情不打听、不扩散、不议论、不传播、不评说;第三条:其它按照国家有关保密的法律法规及《中国注册会计师独立审计准则》关于保密的要求的规定及本公司规定应保守的秘密未经批准任何人均不得向本公司以外的任何部门、组织、单位、个人通报,告知、泄露、扩散,也不得见诸任何公开媒体;第四条:公司员工故意违犯公司保密制度的从重处罚。第五篇:会计师事务所简历会计师事务所简历模板二年以上工作经验|女|26岁居住地:电话:Email:最近工作[2年3个月]公司:XX会计师事务所行业:会计/审计
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