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出差费用报销标准5篇范文.docx

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出差费用报销标准5篇范文

第一篇:出差费用报销标准出差费用报销标准出差饭补标准:市区乡镇:早餐10元中午25元晚上25元省会城市:早餐15元中午30元晚上30元一线城市(北京上海类):早餐20元中午40元晚上40元住宿员工标注:一二线城市:200元。三四线城市:150元。注:1、必须提供发票,如果没有,提供有效消费凭证。2、不能超过这个标准,如有特殊情况,特别申请。3、以后公司差旅费不允许用收据报销。第二篇:出差报销标准北京XX有限公司——关于出差费用标准的暂行规定为完善公司内部约束机制,提高出差办事效率,现暂定出差差旅费规定如下:一、出差申请:销售部门人员出差需填写“出差申请单”,同时得到公司总经理的签字批准后方可进行出差的准备。二、出差费用的预支:1.出差人员持有部门经理签字的“出差申请单”及有部门经理及总经理签字的“出差借款单”,到财务部进行出差费用的预支;2.财务人员审核后将出差费用预支给出差人员。三、出差费用的标准:1.出差往返车票费用按照实报实销的标准,出差乘坐工具以汽车/火车(硬卧)为标准,超出费用自行承担;2.住宿标准:以当地“如家快捷”等商务酒店价格为标准实报实销;3.出差伙食补助:战区总监:60元/天;品牌经理:40元/天;4.通讯费:战区总监每个月按照150元的标准报销,品牌经理每个月按照100元标准报销,超出部分自行承担。四、出差费用的报销1、出差人员回京后第一时间,按照票据填写出差费用报销单,交由部门经理和总经理签字后,到财务部门报销费用,撤销借款单。2、财务人员按照单据金额及票据进行核实后,与借款金额进行抵减。第三篇:出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度出差费用标准:1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销2伙食:全天30元/每天的标准.3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事
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