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打印红字发票申请单时只打印一半原因及解决方法

第一篇:打印红字发票申请单时只打印一半原因及解决方法打印红字发票申请单时只打印一半原因及解决方法故障原因:1、在打印申请单前打印过发票。2、打印机的纸张规格设置不正确。解决方法:1、退出开票软件,重新进入开票软件,直接打印申请单。2、在打印机设置中将“航天信息纸张“改为“A4”,开票系统重新登陆即可。3、若纸张已为A4仍出现此问题,则需重装打印机驱动程序。第二篇:开具红字发票申请单及导出1.点‘发票管理’,再点‘信息表’,点‘红字增值税专用发票信息表填开’2.弹出红字发票信息表信息选择界面3.购方申请有两种情况当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。【手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息】4.销售方申请,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,会显示对应的正数发票票面信息。【无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息】5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”第三篇:红字发票申请单操作流程红字发票申请单操作流程1、申请单填开主要功能:在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。操作步骤:【第一步】进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,如图1-1所示。图1-1红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:(1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面,如图1-2所示。图1-2购方红字发票申请单填开界面2、销售方申请对于销售方申请开具红字发票申请单时,应选择“销售方申请”,根据实际情况选择理由后,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图1-3所示的界面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面,如图1-4所示。图1-3对应的正数发票票面信息图1-4销方红字发票申请单填开界面【第三步】对于购买方申请,需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息如图1-4所示,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面,如图1-5所示。图1-5红字发票申请单打印界面说明:1、申请单中的商品数量和金额必须为负数;申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致。2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息。3、在红字发票申请单填开界面中,对于购买方申请的情况,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。对于销售方申请的情况,商品信息不能直接手工输入,如需要填写,只能从商品编码库中选择。4、对于销售方申请的情况,若属于开票有误购方拒收的,销方必须在专用发票认证期限内(90天内)向主管税务机关提出申请。若属于开票有误等原因尚未交付的,销方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。5、对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。6、系统对申请单提供了全打和套打两种模式,可根据实际情况自行选择。2申请单修改查询主要功能:查看、修改、删除已填开的红字发票申请单。操作步骤:【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项,系统弹出“红字发票申请单查询”界面,如图1-6所示。图1-6红字发票申请单查询界面【第二步】设置好查询月份后,点“确定”按钮,系统显示如图1-7所示。图1-7红字发票申请单的明细界面在此界面中,可以对申请单查看明细、修改和删除。选择一张红字发票申请单后,通过点击页面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改,点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单,点击页面下方的“查看明细”按钮,则可以查看申请单详细信息。说明:1、对已开具的申请单进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示‚申请单填开金额超出对应正数发票‛,无法修改成功。2、开票系统V6.13中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限
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