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材料会计工作职责 第一篇:材料会计工作职责材料会计工作职责1、采购入库:审核发票,发票真实,印章清晰,品名规格型号,数量核对一致,价格合理,审核完毕在审核人处签字。才能报帐。2、及时了解仓库进货情况,及时催促配件收、发是否及时。并对,所进配件进行汇总3、供应商的结算:检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到仓管员处换取票据。以防仓管员少计或多计,引起不必要的对配件混乱和错误的记账。4、每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。5、负责各种配件材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。6、按时按月向财务传送配件入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。仓库和材料会计都有材料明细账,各自登记和维护自己的材料明细账,每个月进行一次清仓盘点,消除差错,压缩库存。仓库员岗位职责1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向主管汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好。2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患,仓库严禁闲杂人员入内。3、仓管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件,修理工凭派工单领料,领料人签名。4、材料验收后,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;配件领用应执行先进先出。5、做好月底仓库盘点工作,做好各种单据报表的归档管理工作。6、严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资。第二篇:会计工作职责会计工作职责工作内容:1、根据出纳转过来的各种原始票据进行审核,无误后,编制记账凭证。2、3、4、5、6、根据记账凭证登记各种明细分类账。结账、对账,做到账证相符、账账相符、账实相符。将记账凭证装订成册,妥善保管。材料账目做到账物相符,日清月结,全面、清楚。复核监督仓库期末盘点。责任:1、2、3、对本职工作完成情况及工作质量负责。对主管交代工作完成情况负责。对财务资料保密负责。第三篇:会计工作职责会计基本工作1、负责报销凭证的填写及记账工作。2、负责财务会计月报表、财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作,并攥写相关财务说明。3、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作,确保数据准确无误,及时做好数据备份,保障网络安全运行。4、负责管理账簿、报表等会计资料,按要求及时装订、归档、移交,及时向领导及有关部门提供财务信息。5、负责非税收入(早教班保缴费)的管理,及时向非税收入管理部门申报用款计划,从财政专户核拨资金。6、负责教职工工资、福利的核算,按期打印工资账表,及时向银行传递有关数据。7、负责我园固定资产账目与日常管理工作,并做好相关网站录入工作。8、及时统计经费使用情况,做到底码清楚,信息准确、定期向园长汇报,为领导合理使用资金提供依据。9、负责教育经济的统计上报工作。10、积极参加财务继续教育的培训工作,提高业务水平。11、其他工作:QQ群及微信群里临时通知的各项工作。12、完成领导交办的各项临时性和计划外工作。13、工作中应注意的问题具体如下:(1)每月月初报当月的加班工资一份领导签章(人社局苏日娜处)。(2)每月1—5日去社保大厅核定/系统中核定。(3)住房公积金1月份核定并填缴交书,变更时重新核定并填缴交书。(4)奖励性绩效工资每月1—5日一式三份加盖公章(社管局:张英娜3份)。(5)教职工工资总表每月1—5日一式三份领导签章(财政局:格日勒、韩霞各一份,自己留一份做账)。(6)三公经费每月1—5日一式三份领导签章(财政局:宝城一份,监察局图雅一份,自己留一份)。(7)三公经费季度报表每季度末软件电子报,本软件在桌面(报任丽)。(8)每月会计报表(资产负债表和收入支出表)一式三份领导签章后上报(财政局:格日勒一份,黄磊一份,自留一份)。(9)财政收付中心与预算单位支出对账为季度对账一式两份领导签章(财政局:道日娜)。(10)其他工作:QQ群及微信群里临时通知各项工作。第四篇:材料会计工作职责材料会计工作职责材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算,材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。一、材料会计以仓管员递交的材料进库单,按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。二、对工地仓管员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时,并对所进材料进行汇总。四、供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到仓管员处换取票据。五、负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。

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