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标准31:不合格品管理制度

第一篇:标准31:不合格品管理制度中铁十一局株桥南山口制梁场企业标准QBQG/QZ05.03-2002不合格品管理规定编制:罗勇审核:马永杰批准:文志勇受控标识:发放编号:2002-08-08发布2002-08-10实施中铁十一局株桥南山口制梁场发布不合格品管理规定1、目的为规范不合格品的管理,保证制梁场不合格品帐物、使用流向清楚,确保不合格不出制梁场,特制定本规定。2、适用范围适用于制梁场所有判定为不合格的产品。3、不合格品的管理规定3.1技术检查部负责制梁场不合格的归口管理工作。3.2经判定不合格的产品,由物资部、安全生产部按产品型号、不合格分类进行区分存放,并挂牌标识。3.3每月初由安全生产部、物资部对上月的不合格品共同点数、标记,并由安全生产部填写移交数量单,物资部签认后,报质检部签认统计,并报综合办公室。3.4每年年底安全生产部、物资部要对当年的不合格品进行一次库查点数,以便核对当年不合格品数帐物是否相符。3.5如需使用不合格品时,则需由使用单位提出申请并填写不合格品使用申请单,需注明:用途、规格、型号、数量报安全生产部签认,由质检部有关程序签字同意后,方能进行作业。3.6任何单位和个人未按本规定办理,无权动用不合格品。4、不合格品的评审及处置质检部负责不合格品的评审及处置的归口管理工作,并负责不合格评审及处置的监督检查,各单位对不合格品的评审及处置结果均须报质检部存档。4.1所有不合格品,应根据其性质严重程度及损失大小确定评审等级。4.1.1A级:价值损失1万元以上的。4.1.2B级:价值损失5000-10000元。4.1.3C级:价值损失1000-5000元。4.1.4D级:价值损失1000元以上的。5、评审级别人员5.1A级:由总工程师主持,技术、生产单位等参加。5.2B级:质检部部长审批。5.3C级:有质检员或试计员审批。5.4D级:由检查工直接判定。6、评审及处置完毕后,应由技术检查部填写不合格品评审表及处置单,报生产部门或物资部门,A、B级不合格品评审后,要下达纠正和预防措施整改通知单,下达单位要验证实施效果,并做好记录。7、A、B级每次评审后,需下达不合格品处置单,C、D级每月下达一次不合格品处置单。第二篇:不合格品管理制度不合格品管理制度一、凡不符合产品图纸、工艺和技术标准的。产品,半成品、毛坯以及外购、外协件均称为不合格品;不合格品根据其缺陷情况,对产品的使用性能、安全、可靠性等质量特性分为三类:1、返工:以达到规定要求。2、经返修或不经返修作让步接受。3、降级或改作他用。4、拒收或报废。二、不合格品的处理:1、不合格品处理程序:经检验确认为不合格品,检验人员应在零件上作出不合格品标识,并同时开出一式五联的不合格品通知单;不合格品通知单应以单个零件或单个产品为单位填写,以便统计和处理,不得以缺陷内容为单位填写,亦不得将若干相同零件或产品合填一份。缺陷内容应详细和如实的填写。经研究所研究签署“报废'、“让步'、或“返工'意见,交生产、质保部门会签;如无异议即按“报废'、“让步'、或“返工'规定办理。对于批量较大、大型关键零件或各部门有争议意见,若有需要报请总经理仲裁。2、不合格品的处理方法,原则上24小时内由分厂送废品库。对于由于内部材质缺陷报废的作废料处理;由于尺寸等偏差使本零件为废品但其尺寸规格可改制成其他零件的由车间库分类保管以便改制。3、让步按受:凡被签批为让步的,检查员应在零件上作好让步标识,并签字转入下道工序或入库。4、返修或返工:凡签批需返修或返工的由车间返修或返工。三、发生废品的责任:1、操应负责任:首件检验合格,成批加工的不合格,而在巡检时已被检验人员发现告诉者。首件不交检验或不按工艺规程及要求进行而造成的废品。操明知不合格而弄虚作假、不论流到何道工序,一起由操负责,并由所在车间追究处理。2、检验人员应负责任:首件加工合格,由于检验员错检,认为不合格,操作员将其错加工,造成成批不合格。加工零件在入库时或装配时发现零件尺寸不合格。受到检验设备的限制,操作员无法测试,只得检验仪器测量,而检验员又错测造成不合格。由于通用量具计量错误造成的不合格。3、工检双方责任:首件不合格,检验时及巡回检查时(特别是关键件的巡回检查)都未发现,造成零件不合格(检验员负主要责任)。加工过程中,后道工序发现前道工序不合格(检验员负主要责任)。由于图纸、工艺、计划调度差错造成的成批不合格由相应人员负责。第三篇:不合格品管理制度****************有限公司不合格品管理制度文件编号:版号:编制:审核:批准:生效日期:发放号:修改号:年月年月年月年月受控状态:日日日日1.目的建立和保持对不合格的原辅料、包装材料、退回及收回产品的有效管理程序,防止不合格品的使用,确保公司产品质
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