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物资采购、入库、领用程序 第一篇:物资采购、入库、领用程序物资采购、入库、领用程序一、采购申请:尿素、甲醛、助剂、防水剂库存量到达下限时,使用部门通知仓库保管填写采购申请,砂带、锯片、磨片库存量到达下限时,仓库保管填写采购申请,材料会计每天填报物资出库表,报总经理、生产经理、成本核算经理,仓库保管根据出库物资周报表及库存下限要求,周一集中填写采购申请。采购申请经经理批准执行采购。前期没有采购过的物资,由使用部门填写采购申请单,仓库保管注明无采购记录,使用部门说明是否需要库存,库存量多少,以后再次采购,由仓库保管填写采购申请。二、采购:大宗物资:尿素、甲醛、助剂、防水剂、砂带、磨片筛选出三家供应商,每次采购,采购员均要进行询价,采购员要建立完整的询价记录。询价小组(经理为组长、企管副经理为副组长、车间副主任以上人员为成员)每季度对供应商进行一次评价,评价内容为:供货是否及时,质量是否有保证、性价比是否合适,询价小组评价后确定第一供应商。其他常用机物料及零部件:在设立的定点供应商处采购,定点供应商至少要设定两家。询价小组对定点供应商供应的商品,要每月抽查2次,如2次性价比低于其他供应户,对业务员给予警告。不经常采购以及不能在定点供应商处采购的物品,采购前,要做好市场行情的调查,做好询价、议价,必须做到“货比三家”,做好询价记录备查。三、检验入库:各种物资需经检验方可入库,入库单需要采购人、检验人签字,否则不得办理入库手续。各种物资,需提供合格证或检验报告(根据生产批号索取检验报告)不能提供的,采购人做好书面记录。合格证或检验报告由质检科保管备查。助剂需提供检测方法,检验由化验室负责;甲醛由质检科负责取样,所取样品放入留样瓶,送检:要送两份,一份为当前样品,另一份为前期随机复检样品,检验合格后办理入库卸车手续。各种机物料、工器具由质检科长召集机修主任或班长、技术骨干或机修工不低于三人进行验货,并在入库单签字。四、领用:机物料领料单需填写具体使用工段(制胶、热磨、铺装、热压、后处理、砂光)、具体使用部位(如:装机第三层装板小车),更换的机物料以及工器具,必须以旧换新,建立以旧换新流水账。夜间领用打借据,次日下班补齐单据,单据必须填写完整,否则对责任人每次罚款5元。生产急需,可以先领新后交旧(不能交旧领新的,由领用人注明原因),旧件集中存放,配件库保管根据旧件存放情况,召集设备、维修主任、办公室主任确定旧品处理方式。五、监督检查:企管科负责对入库、出库、以旧换新、借用进行监督(查记录),询价小组负责对采购(调查同样商品的不同供应商)进行监督,各种监督要有书面记录。第二篇:物资采购、入库、领用管理规定物资采购入库、出库、储存管理规定一:目的为规范物资采购、入库、出库程序,明确部门职责,特制定本管理规定。二:适用范围公司所有外购物资,包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。三:部门职责1;采购部负责公司物资的采购、报检。2:品质部负责外购物资的检验。3:仓库负责物资的收、发、存管理。4:公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。5:生产部负责固定资产的管理。6:部门、车间负责采购物资的申请。7:财务部负责采购业务的往来核算。四:采购物质遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购;2、仓库内的库存物资应优先使用;3、建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则;4、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;5、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;6、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。五、采购流程5.1、为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目填报,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由部门负责人承担经济责任。5.2、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商,并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。另相类似的物资采购应需配套2-3家供应商,以便采购员采购物质时作价格比对和调货使用。5.3、各部门物资采购计划单由部门编制(附样表),经办人和部门负责人签字,要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单,物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后,按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表(附样表),于每月30日前报审核,总经理批准后,报财务备案。各部门如不按规定时间上报计划,造成物资缺口及发生经济损失,由迟报部门负责人承担经济责任。5.4、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失,所在部门承担30%;同时,物资采购员有权拒绝采购型号不完整的物资。5.5、

猫巷****松臣
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