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行政单位差旅费审批制度 第一篇:行政单位差旅费审批制度xx单位差旅费审批制度第一条按照《中共xxxxxx关于印发xxx乡单位差旅费管理办法的通知》精神,结合我局工作实际,制订本制度。第二条本制度适用于xxx单位。第三条工作人员因公出差由领导派遣或凭上级部门正式文件通知,并填写《xxx单位出差审批单》,副科以上领导由局长审批,一般干部先由分管领导审核,再由分管财务领导审批,报销时作为差旅费报销附件。第四条工作人员因公出差须严格执行《xxx县乡单位差旅费管理办法》。严格按照办法规定的标准报销差旅费,超支部分由个人自理。第五条城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费和城市间交通费在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销,超标准部分由个人支付。伙食补助费、市内交通费应以出差地补助标准计算报销。第六条出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿发票等相关凭证,出差人员对其真实性负责,保证票据来源合法,内容真实完整、合规。优先使用公务卡结算。第七条单位带车或租车出差的,应如实申报,不得报销城市间交通费和市内交通费。第八条工作人员到常驻地以外地区参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费已按规定统一开支,出差人员不得重复报销;往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。第九条对不按照审批程序未经批准擅自出差、参加会议、培训学习的,不按规定报销差旅费的,经核实后不予报销,并按相关规定严肃处理。第十条本制度从发文之日起执行。附件:xxx出差审批单第二篇:公司差旅费审批报销制度(本站推荐)公司差旅费审批报销制度为保障公司员工出差期间工作和生活的基本费用开支,鼓励职工发扬艰苦朴素,勤俭节约的精神,对本公司发生的差旅费作如下规定:一、员工出差的程序和报销规范:1、出差程序:员工出差应本着“提高工作效率,降低费用支出”的原则,在出差前对出差工作予以详细规划,认真填写《员工出差申请表》,出差计划时应严格控制出差天数,确保在计划时间内完成工作。(出差审批程序见考勤管理制度)2、员工出差的可凭《出差申请表》到财务填写《借款单》。经财务部经理以及总经理审批,借支差旅费。前款不清后款不借。3、出差人员回来7天内应按照规定粘贴所有有效凭证,并附出差报告表,出差费用按每次出差粘贴,不能将多次出差交混在一次里粘贴报销。所有凭证要求提供发票,发票后应做详细备书,无法提供发票或发票丢失的,须书面说明原因,按报销相关程序进行报销。4、同一项目由2人以上同时出差的,差旅费由一个人负责一次报销,不得分次报销。5、不同级别人员同时出差,住宿费、交通费等视情况可视情况比照高级人员的差旅费标准给付,由随同出差的高级人员签署意见,按公司相关报销程序。6、没完成工作,且中途不报告或延长出差时间的不予报销或部分报销。二、出差期间相关费用相关费用的标准:(1)下列行为均属于出差行为:①采购各种原材料;②购买固定资产;③开发市场;④销售产品;⑤申请办理ISO认证;⑥招聘高级技术工人(6-7级)或者具备高级专业技术职称的职工。(2)按照规定报销或支付差旅费。差旅费区分为固定差旅费和变动差旅费,上述出差行为除了销售产品需要支付固定差旅费和变动差旅费外,其他出差行为只支付固定差旅费。销售产品的差旅费计算标准具体参照销售规则执行。(3)固定差旅费标准销售产品以外的出差行为只支付固定差旅费,固定差旅费不考虑出差地点,一律按照出差人次数计算并支付,固定差旅费2000元/人/次。(4)差旅费的支付时间固定差旅费于出差时一次性支付,不允许拖欠。出差时由出差人员自行到银行支付,获取相关发票。凡是没有缴纳差旅费办理的业务一律视为无效业务,相关支出计入公司的营业外支出。第三篇:**局公出审批及差旅费报销制度**〔2018〕号关于进一步规范公出审批及差旅费报销制度的通知局属各单位、各科室,局各**办公室,**公司:为规范我局工作人员公出审批和差旅费管理,落实巡察组巡察反馈问题整改工作,经研究修订,现将《**局公出审批及差旅费报销制度》印发给你们,请认真贯彻执行。**局2018年X月X日**局公出审批及差旅费报销制度为进一步加强和规范我局公出审批及差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,现依据**〔2014〕**号、**〔2016〕**号、**〔2017〕**号,并结合本局实际,制定本实施办法:一、出差审批:1、参加各种会议、培训、考察、学习、调研等活动,到**省内的以及省、**市行政或业务主管部门通知到省外的,需提供主办单位正式通知文件,经本单位主管领导审批,并填写《下乡出差报告单》经主管领导审批后参加并报销差旅费;2、其他形式(如自行组团、其他部门或学会、协会通知等

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