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财务管理自查报告

第一篇:财务管理自查报告埔前镇莲塘岭小学财务自查报告财务管理工作自查报告教育局财务室:近年来,我校在各级政府的高度重视和关心下,加强学校财务管理,提高教育经费使用效益,实现财务管理规范化,制度化,科学化。一、严格学校收入管理1、所有预算外收入全额缴入财政专户,严格实行“收支两条线”管理;2、没有擅自设立收费项目,扩大收费范围或提高收费标准;3、使用省级以上财政部门统一印制的财政票据,没有乱收费。二、严格学校支出管理1、各项支出按实际发生数列支;2、所有支出实行校长负责制,指定一名校领导分管财务工作;3、大额资金的使用,由校领导集体讨论决定;4、建立健全学校财务管理内部控制制度;5、期终向全校教职工公布学校收支及管理情况;6、没有设立“小金库”,没有设立帐外帐。三、加强学校资产管理1、学校固有资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等,经学校领导集体研究,报主管教育行政部门、财政部门审批,严防固有资产流失;2、加强资产日常管理工作,建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度。四、加强学校财会队伍建设1、选拔政治素质高、业务能力强,具有会计从业资格证书的人员从事学校财务工作;2、建立健全内部会计监督制度;3、定期组织、选派财会人员参加培训,提高职业素质。五、强化学校财务审计的监督和责任追究1、学校定期对财务工作进行专项检查;2、按照“谁管理,谁负责”的原则,切实落实学校财务管理责任追究制。埔前镇莲塘岭小学2010年4月26日第二篇:财务管理自查报告为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,严厉财经纪律,进步经费资金使用效益,深进贯彻落实好《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》、《中小学校财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《关于进一步加强义务教育经费管理的意见》精神,增进教育事业延续健康发展,根据眉县教育体育局《关于展开全县中小学财务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作安排,现对我校财务管理工作自查情况总结以下:一、自查时间:5月11日5月19日二、自查工作领导小组:组长:***组员:******************三、自查内容(一)制度建设情况财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会职员岗位职责、工会经费管理制度等管理制度健全。(二)财务管理情况1、收进管理情况能严格遵守国家收费的有关规定,所有收费项目和标准都经物价部分批准,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准等行为。所有预算外收进全额纳进财政专户,严格执行收支两条线管理。2、支出管理情况能严格执行国家规定的开支范围及标准,无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象;按规定应当纳进政府采购的项目能实行政府采购;能定期公布学校收支及管理情况;支出实行校长负责制,大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载;学校财务管理的审批职员、报帐职员、经办职员、财产保管职员的职责明确,相互分离、相互制约、相互监视;忘我设小金库、***私存、设立账外账、坐收坐支等现象;所有支动身票均有经办人签名及用处,对购置的财产有进库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定,绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。3、资产管理情况学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体研究,均按国有资产处置管理有关规定办理,并报主管束育行政部分、财政部分审批;建立了学校资产台账和财产领用台账;能定期组织资产清查,做到账账符合、帐卡符合、账实符合;对新购、新建的资产能及时进进固定资产核算。(三)存在不足由于撤点并校,财产有待于进一步清算。固然我们都能依照上级要求往做,但是由于我们工作能力有限,对上级精神领会不透,也可能在工作中有一些失误的地方,在今后的工作中,我们将会进一步完善相干财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的题目,并认真做好整改,进一步规范财务管理,完善财务工作。第三篇:财务管理自查报告长治县苏店镇中心卫生院财务管理规范年活动自查报告长治县卫生局:根据上级“财务管理规范年”的文件精神,为严肃财经纪律,加强医院财务管理,我卫生院按照自查的范围和项目,成立了以院长为组长的领导小组,结合本院实际,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照《会计法》及《基层医疗卫生机构会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务管理制度》、《账务处理程序制度》、《会计档案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按
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