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费用报销规范

第一篇:费用报销规范费用报销制度一、发票分类1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动,所提供给对方的收付款的书面证明。(1)普通发票(2)增值税专用发票2、发票是盖有税务监制章的。如盖有财政监制章的行政事业单位统一收据,没有盖税务监制章的汽车票、火车票及飞机票,医院使用的专用收据等,也是可以作为报销凭据除了以上的特殊情况,发票均需是盖发票专用章,除此之外的章印发票均不可报销。3、(1)收到的机打增值税普通发票联,需要商家打印完整的公司名字抬头(少一个字或者多一个字都不可以,特别省和市这些词容易被忽略)和税号,以及盖商家的发票专用章(手工发票和电子普通发票也是属于增值税普通普票)(2)收到的机打增值税专用发票,除了要商家打印完整的公司名字抬头和税号,同时还要地址、固定电话、开户银行和银行账号(3)收到定额发票,需要盖商家的发票专用章4、(1)收到发票时,由于增值税发票的版面最多可以添加八行,超过八行时,需要用到增值税发票清单,要求商家使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。(2)发票日期要清晰5、常用的费用发票分类:(1)办公费:办公用品(列明细)、日用品、耗材(2)快递费:快递费(3)招待费:招待客户发生的住宿、餐饮(4)差旅费:(深圳市外)餐饮、住宿、飞机票、高铁票、火车票、公交票(5)交通费:(深圳市内)的士费,地铁费,公交费。(6)通讯费:中国移动,中国联通,中国电信、中移铁通等票据(7)租金水电管理费:租赁办公室租金、水电费、物业管理费(8)路油桥费:加油费、过路费、过桥费、停车费、维修费(9)福利费:食品、礼物、加班餐费(领导批准的)及生活补助(10)服务费:服务费(11)咨询服务费:律师费,审计费,汇算清缴开的发票等(12)保险费:车辆保险6、发票报销时效性是两个月,例如发票日期是2017年6月1日,最迟在2017年7月31日报销,以此类推,错过报销时限,不予报销,以交单时间为准。7、填写报销单、付款单和借款单,都用黑色签字笔或者钢笔填写,不得用圆珠笔、铅笔等填写。单据填写不能更改金额,除非是由财务退单并让改金额,填单人改完金额后还需要在金额旁边签字。8、差旅费规定:(1)出差首选交通工具高铁和火车,确实需要坐飞机的只能购买经济舱(公出时,购买的交通工具时另外支付的人寿保险等商业报销不予报销)(2)酒店住宿时,如果是一个人出差规定在每间每晚220元以内,如果是两个人需开双人间而且在每间每晚300元以内(男女则要分开),超过报销标准的,差额部分由个人承担,低于标准的按实际支出报销。住宿发票,需要酒店打印住宿清单(具体到住宿人员名字、到店时间、离店时间、房间数量、房费明细等),发票与住宿清单一起才可报销。Mini吧、酒吧等不可报销。(3)出差餐饮报销每人每天只能报销50元以内,超出的自己承担(4)差旅补助报销待定(5)出差过程中发生的市内交通费实报实销,只能报销机场到酒店或者目的地的来回费用(6)所附的车票需为出差地的车票,餐饮、住宿、交通费发票为出差地的发票9、业务招待费招待客户餐饮,报销时,需注明日期(具体到是早餐、午餐、晚餐等用餐时间)、用餐人员和人数,金额。同行的任一位同事需签字。10、税局公告2017年07月01日起,不能笼统开具办公用品、日用品等等品目,需开具明细,报销人需有明细发票才可报销,清单也是需从防伪税控系统开具,并加盖发票专用章11、会议费报销,需要提供会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料12、发票不能连号,如有特殊情况,需备注原因,由财务审批。13、若是购买公司办公用品而商家又无法开出发票时,需商家开收据,盖商家的印章。报销人需找相对应数额的办公费发票冲抵收据,把收据和发票都贴在同一份报销单,并且用铅笔备注清楚。14、员工外出办事,员工公出乘用交通工具应根据路程远近选择地铁、公交、汽车、火车硬座、火车硬卧、高铁二等座和飞机经济舱。1.乘用标准。(1)白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车和高铁作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。(3)外出期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。(4)公出人员在市内外出,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况(如紧急业务)可以考虑乘坐出租车。在发生以下情况之一可搭乘的士报销:(1)公交或地铁到达不了之地(2)偏远地方(3)事件的紧急性(4)除此之外特
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