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进货检验管理规定范文大全.docx

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进货检验管理规定范文大全

第一篇:进货检验管理规定上海博维高分子材料有限公司ZL-BW-06进货检验管理规定1.目的对进货检验过程实施控制,确保采购进仓的原辅材料为合格品,符合本公司原材料的要求。2.适用范围本规程适用于本企业原材料、辅助材料的的进厂检验。3.定义:无4.职责4.1仓库负责进货产品的送检工作。4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》(以下简称《请验单》);4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验;4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评;4.2仓库部门负责进货产品进行登记入库。4.3技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。5.工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项:关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量。由生产部汇总后编制《采购物资分类明细表》。5.2进货检验判定标准进货检验判定依据:原材料检验要求、产品图纸、技术标准等。批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于90%。5.3检验工作程序1.检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验交质量经理判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货:2.供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写《原材料检验记录表》,工厂试用必须有相关人员认可。3.样件检验完毕后,《原材料检验记录表》交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额。非首次供货:4.供方须将质检报告、理化实验报告单、合格证等交由采购部门,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办理入库手续。5.4检验工作要求5.4.1采购人员必须按照月采购计划和交货进度,报送《请验单》,填写原料名称、交检批数量、制造单位等内容。5.4.2检验员严格按检验规程、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据。5.4.3检查结果报质量负责人,质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。5.4.4仓库必须确认《原材料检验记录表》上的质量负责人签字方可办理入库手续。5.5质量问题的处理5.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按《不合格品控制程序》进行处理。5.5.2检验员认真填写相关信息报质量负责人,质量负责人每周依据检验人员的记录进行汇总,定期向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。5.6进货检验规定5.6.1进货检验抽样方式:检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样。5.6.2外观检检验样本检查按比例进行抽检。5.6.3原材料检验标识验证采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知质量负责人,并传递信息到采购部门核实标识情况,由采购部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按不合格品登记数量。5.6.4外观检查当批量在100kg以下时,按5%的标准抽取,不低于5kg,批量在100kg以上500kg以下的按2%—3%抽取,不低于10kg。5.6.5性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸、技术标准和原材料检验标准等的要求。5.6.6检验及试验记录5.6.6.1原材料的检验和试验要作记录。5.6.6.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。5.6.7检验试验状态标识5.6.7.1对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证。5.6.7.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示,并及时隔离或按有关规定就地销毁。5.6.7.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。5.6.8紧急放行的控制若需紧急放行时,须有质量负责人或公司副总签字。5.7检验项目控制点(见原材料检验标准)5.8其他检验规定对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三方机构出具的报告。5.9入库检验合格后,由检验人员做出标识,通知仓管员进行验收入库。其过程见相应仓库仓库管理制度。5.10供
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