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采购与付款流程

第一篇:采购与付款流程采购与付款业务流程1.1采购业务流程1.请购。业务部门或仓库管理部门提出采购申请,请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化,企业本着提高效率的原则安排请购活动。(1)原材料或低值易品请购。由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。仓管收到请购单后与库存核对,确定实际需采购数量。(2)日常物料或劳务请购。由使用部门直接提出,由本部门主管和财务资金预算主管人员审批,由采购部门采购。(3)例外事项的请购。不定期发生设备或价值较大资产的采购,经过特别授权指定专门人员提出采购申请。请购中要编制采购申请单,一式三份,本部门一份,一份财务部门,作为编制采购资金预算的依据,另一份传递给采购部门,作为编制采购实物预算的依据。采购申请单传递中要审核批准。2.采购实施。采购部门首先进行询价,初步确定供应商的选择范围。然后安排竞标投标事项,确定供应商。再一步与供应商签订采购合同。最后由采购人员编制采购订单,确认采购业务。同时采购人员将商品分批运回企业,并监督运输过程。3.验收。验收部门根据采购订单及采购合同执行验收,对商品质量、数量等考察,形成验收单,验收单一式三份,验收部门一份,仓管部门一份,作为入库和保管的依据,会计部门一份,作为采购业务核算的原始凭证。4.会计处理。采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员,验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门,会计人员编制记账凭证,复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表,并登记总账和明细账。业务部门需求分析和市场调研提出采购申请审批财务部门采购部门采购实物预算与供应商联系确定价格编制采购订单请购单1请购单请购单请购单123审批请购单2审核批准采购资金预算资金使用卡拔付款项执行采购业务提出付款申请进行货款结算将采购商品运回验收部门进行验收采购合同请购单采购订单验收单1仓库部门编制凭证汇总表审核核对登记总账登记明细账编制记账凭证请购单请购单验收单123验收单21.2付款业务流程付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。采购部门提出付款申请,会计部门从两条线处理该业务,一是出纳人员的付款流程,二是会计人员的核算流程。1.付款流程。(1)相关人员审核供应商发票;(2)出纳人员根据审核后的供应商发票支付款项,在付款凭证后附付款支票、采购订单、验收入库单、供应商发票;(3)出纳人员编制付款记账凭证,并进行审核;(4)根据记账凭证编制记账凭证汇总表,并据以登记银行存款日记账。同时与采购部门共享原始凭证,采购部门登记采购明细账。2.会计核算流程。(1)会计人员根据采购部门申请确定科学、合理、有效率的结算方式;(2)根据结算方式确定采购业务形成的负债;(3)根据出纳人员付款情况编制记账凭证,并传递给相关部门审核;(4)会计主管依据审核后的记账凭证编制汇总表,并据以登记总账和明细账。(5)定期与采购付款有关的总账和明细账核对;定期将应付账款明细账和供应商提供的发票核对。采购部门提出付款申请会计部门应付账款供应商付款审核卖方发票确定结算方式编制付款单据预付账款应付票据出纳执行付款附件:付款支票采购订单采购合同验收单卖方发票附件:采购订单采购申请单验收单付款申请单编制记账凭证卖方发票采购明细账编制记账凭证审核进行货款结算核对记账凭证汇总应付账款总账物资采购总账银行存款总账登记银行存款日记账财务费用总账明细账明细账明细账明细账核对32采购与付款业务中的不相容职务及部门职责2.1不相容职务企业采购与付款业务的不相容岗位至少包括:(一)请购与审批;(二)询价与确定供应商;(三)采购合同的订立与审核;(四)采购、验收与相关会计记录;(五)付款的申请、审批与执行。2.2采购与付款部门职责1.采购部门。主要负责建立、实施本企业和供应商、市场主体的采购契约关系,编制和处理请购单,签署采购订单或合同,执行企业的采购流程,并对采购活动过程进行控制和监督。主管人员或审核授权人员还要负责审核采购发票的内容是否完整、合法。2.财务部门。负责对采购活动资金运动过程进行控制,确认、计量采购业务活动的会计信息,进行采购资金的结算和使用控制。主要控制活动包括负责制定采购资金预算和使用规范;传递采购资金运动的结算单据和凭证;通过设臵专门管理采购业务的会计岗位对采购活动进行会计核算。3.使用部门。考察本部门物料和劳务的短缺情况,提出采购申请,按规定格式编制请购单据。评价供应商劳务或物料质量和服务等信息,监督采购实施过程。使用部门要指定专门人员为申请购买人员,负责编制申请购买的文字材料及相关业务的处理。4.仓库管理部门。负责采购商品的暂时接收、贮存和保管,实现采购商品在仓库内的安全。负责制定仓库管理制度,对接近商品的人员进行控制。根据商品的库
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