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银行审计结果报告制度(大全五篇)

第一篇:银行审计结果报告制度XXXXXX银行审计结果报告制度第一条为了规范XXXXXX银行(以下简称“我行”)稽核审计工作,建立健全我行稽核审计工作制度,加强对全行稽核审计工作情况的收集、整理和利用,根据《XXXXXX银行内部审计工作制度》等有关制度规定,制定本制度。第二条我行内部稽核审计工作报告制度的基本要求是:全面、准确、及时地反映稽核审计工作情况。内控风险管理部必须在规定的时限内向本行行长、执行董事报告以下工作:(一)年度稽核审计工作计划。主要包括必审项目、选审项目的安排;稽核审计分为序时稽核和专项稽核。序时稽核每季度进行一次,重点审计信贷业务、会计业务、财务费用、资金计划业务、柜员管理、计算机业务、中间业务、固定资产、会计档案等项目。专项稽核主要完成年度会计决算稽核、业务经营真实性稽核、营业费用专项稽核等项目,银监局安排的专项稽核检查工作任务。按季度开展案件风险排查工作;根据高管人员职务变动情况,开展领导干部责任审计、离任审计;对本行内控制度进行检查评价;积极开展后续稽核工作。按照稽核工作内容,合理安排稽核人员,同时提出其他工作计划和打算。(二)年度工作总结。主要包括全年工作计划的部署安排情况;必审项目、选审项目、序时稽核、专项稽核、案件风险排查、责任审计、后续稽核等审计项目的实施与完成情况;稽核审计发现的主要问题及纠正、处理情况;参与本行中心工作及领导交办的其他工作完成情况;配合外部稽核审计工作情况;我行稽核审计机构、稽核队伍、工作制度建设情况;业务培训、信息交流等情况;稽核人员的配备、工作开展情况等。(三)稽核审计报表。按规定报送稽核审计报表:1、XXXXXX银行稽核审计工作年报;2、XXXXXX银行年度会计决算专项稽核报表;3、案件风险排查季报表;4、其他专项稽核报表;5、监管部门安排的稽核检查项目报表。以上各类报表按规定填报,在填报各类报表时,均应附有简要填报说明。(四)序时稽核、案件风险排查按季度出具稽核报告,报送各领导,抄报哈密银监局。各类专项稽核结束后,出具稽核报告,发送执行董事、监事、行长等相关领导,报送相关单位。在日常工作中发现的重大问题,应随时向有关领导报告。(五)整理、保管外部内控风险管理部门对我行的稽核审计结论(复印件),做好后续稽核,上报纠改报告。上报纠改报告的时间为收到稽核审计结论30日以内。第三条稽核部门要认真执行本报告制度,做好稽核工作资料的整理、积累与分析。对执行本制度成绩突出的单位与个人,予以表扬或奖励;凡无故迟报、虚报、瞒报的,要视情节轻重对有关责任人给予通报批评或处分。第四条本制度自公布之日起实施。第五条本制度由XXXXXX银行负责解释。第二篇:审计结果报告格式附件十六:***单位关于对***项目工程价款的审计报告合肥市审计局:根据合审投通[****]***号通知书,自年月日至年月日,我们对工程价款结算进行了审计,本次审计得到了被审计单位的支持和配合(或不太支持和配合情况),审计实施已结束,现将审计情况报告如下:一、工程概况1、项目立项文号;2、资金来源;3、工程规模、主要特征;4、工程参建单位:建设、设计、施工、设计、供应商等名称;5、工程开、竣工时间;6、工程招投标情况(有无招标、招标方式、中标价、招标文件的简要描述);7、工程设计、施工主要变更情况(数量、比例、大宗变更的描述);8、工程质量情况;9、各合同情况简介(合同基本内容及合同基本形式[总价/单价])。二、审计评价该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变更控制、工程款支付等方面等好的做法。三、工程价款结算的审计情况1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据;12、施工单位已签证无异议的审定工程造价及核减额、核增额、净核减额;3、造成工程造价核减、核增的主要内容及其原因的分析说明,要有具体数字,尽可能一一对应;4、存在异议的工程造价及核减额、核增额、净核减额;5、对施工单位存在异议内容事项的解释、分析、说明;6、与初审审核报告中的审核工程造价相比,造成工程造价核减额变化的主要内容和原因;7、其它有关说明。四、在工程建设管理中存在的问题和线索根据我局“要求在工程价款结算审计审计中提供线索的函”的具体内容,逐条有针对性地加以细述,要求对每条内容都有回复,如对其中的一条或几条没有可说明的,也要明确“经检查此项情况正常”等态度。五、审计建议针对工程审计中发现的问题,提出改建工程各方面管理的建议。六、附件1、国家建设项目工程价款协审结果表;2、工程结算审核对照明细表及其电子文件;3、其它需要提供的各式底稿。审计人员签章、签字:复核人员签章、签字:单位法人签章、签字:(单位名称)签章年月日第三篇:审计结果报告格式附件十六:***单位关于对***项目工程价款
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