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第PAGE\*MERGEFORMAT4页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT4页 安全隐患排查、汇报、整改、复查制度 安全隐患排查、汇报、整改、复查制度1.管理干部、安全质量检查人员、安监员必须带着问题和责任下井(或现场),下井后必须认真检查所经路线的安全情况,发现问题立即安排现场负责人进行整改,严重问题盯住整改或安排现场安监员监督整改,上井后按规定填写信息卡,说明隐患地点、单位、原因、整改措施、整改期限、已落实的整改责任人等。2.安全信息办公室对收到的隐患信息必须及时登记、筛选,通知隐患单位负责人安排整改,并记录通知的人员、时间等,重点隐患要书面通知。3.当班安监员发现隐患或收到隐患信息后,立即督促现场班组长或负责人进行整改,严重隐患必须盯住整改,影响安全生产或不按规定整改的立即责令停产、停工整改,交班时对当班存在的隐患以及整改情况与接班人员现场交接清楚。4.信息办将上班次的隐患情况在下井前通报给下班次的安监员。安监员在下井前必须到信息办查看分管范围内隐患情况,到现场后与班组长一同查看隐患的整改情况,并及时检查责任范围内是否存在新的隐患,对没有整改的隐患立即督促施工人员进行整改,并在班中汇报、班后填卡时汇报隐患整改情况,将整改消除的隐患注销。信息办继续将存在的隐患落实跟踪整改、复查。各工区值班人员、班组长,也必须按照本条规定安排好隐患的跟踪治理和复查工作。5.安全质量小分队、技术业务部门组织安全检查时,应在检查后立即填写安全质量整改单,通知有关单位或部门进行整改,并对整改情况进行复查,将检查、复查情况进行通报。6.各单位负责人和现场施工人员在接到隐患信息或安全质量整改单后,有条件整改的必须立即整改,影响安全的必须停工、停产整改,一般性问题整改时间最多不得超过24小时。不处理,处理不及时,罚200元/次,复检没改的,加倍处理。有特殊情况经分管领导批准的可限期整改,整改后立即进行信息反馈,在隐患通知书、安全质量整改单上签字。到规定时间不反馈信息的按未整改进行处罚,谎报信息的按严重违章和失职失误处罚。7.上级机关进行检查时,对口的业务部门领导或陪同人员应在检查笔录上签字,并及时分析原因,制定措施,落实整改、复查工作,按要求向检查机关汇报整改情况。8.信息办每天将筛选出的主要隐患和前一天隐患的整改情况分别报公司生产副总经理、总工程师、安监处主任工程师,并由安监处每天早会上进行通报。9.信息办必须按规定向集团公司安监局汇报每天的主要隐患及其整改情况。10.各单位必须建立健全隐患排查制度,根据生产情况每星期至少排查一次,对查出的隐患由专人进行登记、管理。单位主要负责人必须亲自主持隐患的排查治理工作,对存在的隐患落实整改责任人、整改措施、整改时间,对隐患的整改情况进行验收,整改完的及时注销,整改不完的继续安排整改。无故不按时整改的必须处罚责任人。对本单位不能处理的隐患,应及时向业务部门或分管总工程师汇报,由业务部门建立台帐,并按照《重大隐患排查汇报制度》落实整改措施。11.生产业务部门根据业务范围和生产情况每月至少组织一次隐患排查,重点排查生产工艺、安全技术、生产系统、安全装备、危险源等方面的隐患,对排查出的隐患必须及时制定措施安排责任人、治理单位进行治理,并进行跟踪检查。对查出的重大隐患必须向分管总工程师或总工程师汇报。12.矿按照《重大隐患排查汇报制度》每月进行一次隐患排查,对排查出的重大隐患分别落实责任人、治理单位、治理措施进行治理。相关部门和单位必须建立重大隐患治理台帐,安排专业技术人员负责记录隐患的治理过程、治理措施、治理效果等,将有关的设计、规程措施、总结、验收报告等文件归类存档。13.安全检查、安全技术审查、安全隐患排查必须遵循“谁批准谁签字、谁检查谁签字、谁陪检谁签字、谁复查谁签字、谁签字谁负责”的原则,严格落实检查、整改、复查制度。14.对违反上述规定的人员按照《安全奖惩实施细则》等有关规定进行处罚。其它人员发现隐患后不回报的按照《安全隐患责任追究制度》进行处罚。

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