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财务报表审计总体目标概述


本文主要对财务报表审计的总体目标进行简要阐述。在此之前先简单介绍下审计的含义,审计的分类和审计的方法。审计的含义:审计是一个系统化的过程,即通过客观地获取和评价有关经济活动与经济事项认定的证据,以证实这些认定与既定标准的符合程度,并将结果传达给有关使用者。接下来按照注册会计师审计的发展过程来介绍审计的方法:早期是账项基础审计,又称详细审计,工作任务量繁重;为了提高审计效率,出现了制度基础审计,是将内部控制与审计抽样结合起来的一种方法。现在普遍采用的是风险导向审计,即注册会计师以审计风险模型为基础进行的审计。现在的审计风险模型为:审计风险等于重大错报风险乘以检查风险,审计风险模型的出现,从理论上解决了注册会计师以制度为基础采用抽样审计的随意性,又解决了审计资源的分配问题,即有效解决了账项基础审计和制度基础审计的弊端。
那么审计都分哪些种类呢?按照审计的目的和内容分为三类:财务报表审计,经营审计和合规性审计。具体来说,财务报表审计是注册会计师通过执行审计工作,对财务报表是否按照适用的财务报表编制基础发表审计意见。财务报告的编制基础分为通用目的编制基础和特殊目的编制基础,其中通用目的编制基础主要是指会计准则和会计制度;经营审计是注册会计师为了评价被审计单位经营活动的效果和效率,而对其经营程序和方法进行的评价;合规性审计的目的是确定被审计单位是否遵循了特定的程序,规则或者条例。
明确了什么是财务报表审计,现在来介绍财务报表审计的总体目标。财务报表审计的目的是提高财务报表预期使用者对财务报表的信赖程度,可以通过注册会计师对财务报表是否在所以重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见来实现。具体来说有以下几个评价的方面:第一点要评价财务报表的合法性,包括评价被审计单位选择和运用的会计政策是否符合适用的财务报表编制基础,并适合该单位的具体情况;评价被审计单位管理层做出的会计估计是否合理;评价财务报表反映的信息是否具有相关性,可靠性,可比性和可理解性。第二财务报表审计要评价财务报表的公允性,包括评价被审计单位经管理层调整后的财务报表是否点与注册会计师对该单位及其环境的了解一致;评价财务报表的列报,结构和内容是否合理;评价财务报表是否真实的反映了交易和事项的经济实质。小编寄语:会计学是一个细节致命的学科,以前总是觉得只要大概知道意思就可以了,但这样是很难达到学习要求的。因为它是一门技术很强的课程,主要阐述会计核算的基本业务方法。诚然,困难不能否认,但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度,最后加上勤奋,那样必然会赢来成功的曙光。天道酬勤嘛!
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