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审计局党组履行党风廉政建设主体责任情况报告

区委、区纪委:
根据《关于做好党委(党组)履行党风廉政建设主体责任情况报告工作的通知》文件要求结合本单位履行党风廉政建设工作实际现将局“2021年度党组履行主体责任的情况和党组主要负责人履行第一责任人”情况报告如下:
一、局党组履行党风廉政建设主体责任情况
2021年局党组在区委、区政府以及市审计机关的正确领导下认真贯彻落实上级有关廉政建设有关会议精神紧紧围绕区委、区政府中心工作以落实党风廉政建设责任制为抓手以”;抓好廉政促审计抓好审计促廉政”为目标创新举措强化落实为廉洁审计提供了纪律保证。
(一)加强廉政建设的组织领导
一是建立组织机构。局党组将党风廉政建设工作列入重要议事日程成立了以党组书记为组长其他班子领导为成员的落实党风廉政建设责任制领导小组做到主要领导亲自抓分管领导具体抓其他班子成员按照各自职责分工抓的领导机制。
二是明确责任分工。年初局党组专题召开会议学习贯彻区纪委全会精神研究制订年度党风廉政建设工作计划、党风廉政建设目标管理考核办法和责任分工等局党组书记负责班子成员的廉政建设情况分管局长按照工作分工抓好科室负责人的廉政情况各科室负责人主要负责本科室工作人员做到每项工作有责任领导有具体责任人形成一级抓一级层层抓落实的工作格局。
三是强化考核。局党组将党风廉政建设责任制落实情况列入干部年度工作目标综合考核的重要内容。并将考核结果作为干部各类评先、评优和提拔使用干部的重要依据。对干部遵守和执行作风效能纪律规定情况开展明察暗访深入审计一线对审计组在审计实施过程中审计纪律“八不准执行落实等情况进行跟踪回访并采取定期和不定期听取局班子成员分工抓落实情况的汇报梳理分析存在的问题和原因研究解决的措施和对策对一些苗头性问题及时提醒和责令限期改正。
(二)建立健全廉政管理制度
一是成立局廉政风险防控领导小组并制定《__区审计局廉政风险点及防控措施方案》主要突出领导班子及成员廉政风险点及防控措施、审计业务科廉政风险点及防控措施、办公室廉政风险点及防控措施针对各个廉政防控点根据廉政责任分工定期分析研究防控点风险系数做到各负其责展开实时监督检查工作确保各防控点真正得到有效地控制。
二是实行审前承诺制度。在审计组成立开始就按照廉政责任制要求由审计组向局纪检组作出”;审计组廉政建设承诺书”并建立了审计工作人员个人廉政档案强化自律意识。
三是坚持实行与被审计单位协助监督制度审计组将审计通知书送达被审计单位必须将审计廉政情况征询表一并送达接受被审计单位对审计组执行廉政纪律的监督及时地了解和掌握审计人员廉政预情。
四是建立审计回访制度。在审计组现场审计实施期间分管领导不定期进行检查督促同时检查项目质量在审计工作结束后局领导或纪检组对被审计单位进行回访一方面了解审计结果落实情况另一方面了解审计人员执行廉政纪律情况做到警钟长鸣做到廉政监督贯穿审计工作全过程。
(三)强化审计廉政监管
一是规范人事权。严格执行省、市、区干部人事工作有关文件精神坚持集体研究、公开透明、择优录用原则确保人事录用和干部提拔条件、程序与上级规定精神相一致。在机关形成任人唯贤、公平、公正的良好用人风气。
二是规范财务权。严格执行“一把手”不直接分管财务、大额开支集体研究、财务公开等制度;认真落实财务管理等各项规定;加强资金管理确保资金使用公开透明、安全合理;严格使用公务卡健全单位财务管理内控机制。
三是规范执法权。首先抓好审前预防。审计组进点时分管局长在与被审计单位进点见面会上在现场告知被审计单位与审计组要求审计组长带领全体审计组成员认真执行审计纪律”;八不准”并公布举报电话请被审计单位对审计人员遵守审计工作纪律情况进行监督以增强审计工作的透明度。其次审中监督检查。针对审计一线廉政风险高的特点局纪检组在项目完成60%左右时深入被审计单位了解真实情况主要采取召开座谈会、个别谈话、调查问卷等多种方式开展监督检查突出了解和掌握审计组和审计人员在审计实施过程中落实审计纪律“八不准”情况有无违反工作程序滥用检查权甚至以权代法的行为有无态度蛮横、讲大话、粗话、过头话等不文明行为。针对调查了解到的问题召开现场廉政点评会将廉政风险降到最低限度压在萌芽中切断廉政风险源。第三是推行廉政勤政回访制度抓好审后整改。在项目结束后分管局长要求审计组提交被审计单位对审计组执行审计纪律”;八不准”反馈意见并深入被审计单位进行当面回访了解认真听取意见和建议研究制定整改措施。同时还加强对中介聘任人员的廉政管控。在审计过程中所有审计项目均由局审计人员任组长和主审、中介机构人员以协审人员参与审计的方式开展工作审计组长或主审人员对中介人员采取适时跟踪监督检查对重大问题需要与被审计单位进行沟通协调的必须由审计组长或主审人员在场严格控制中介机构直接
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