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市场部差旅费用制度

第一篇:市场部差旅费用制度市场部差旅费用制度为了提高工作效率,保证市场部业务的顺利开展,本着“节约成本、效益最大化”的原则,特制定此制度。一、出差人员费用A.出差来回路费凭车票报销B.出差一天(以在出差地住宿为标准)补助标准。(1)市场部销售人员住宿餐费标准120元/天(2)市场部销售经理住宿餐费标准150元/天(3)市场部销售总监住宿餐费标准180元/天C.如果自驾(公司批准),油费以公里数为主1元/公里,高速路费凭票据报销,其他补助标准同上。D.参加招商会或则其他参展活动以公司统一安排。注:此标准适用于二、三线城市,在一线城市标准适度提高50-80元/天二、关于出差出租车费用原则上在出差当地,以公交车辆为主要交通工具,如果遇到特殊情况(天气状况,公司紧急情况,人货一起,客户一起等)可以乘坐,并及时要向主管领导申请说明情况,获得批准。三、招待费用拜访客户,和已经签定合同后的客户,或者即将合作的客户,如果有招待情况发生并且必要,销售经理权利在200元范围内。销售总监权利在300元范围内。并且在报销时写明情况,超出范围时候要及时写说明报告,并向上级主管汇报批复。四、关于本地区交通费用销售人员补助公交费用100元/月,销售经理补助油费300元/月,销售总监补助油费600元/月。五、关于市场部的一些费用由于销售人员经常和客户有业务活动的接触,会赠送些小礼品给客户,日常商务的费用,举行小型销售活动,市场部必要的费用,活动费用从总业务销售业绩中提0.03点所得。苗永辉2016-11-7第二篇:差旅费用报销制度篇一:最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。1、差旅所乘坐交通工具标准:(a)公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总裁(委托人)特批后,可以报销。(b)自驾车报销标准为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。自驾车报销标准:150公里内每车每次补助150元,150-300公里内每车补助往返油费过路费500元,300—600补助700元,每次不限时间。600公里以上至1000元封顶。4-2:差旅住宿、补贴标准:员工同性双人出差按住标准间进行报销,报销标准等同于住宿单人住宿标准,住宿标准单人出差每人住宿费,一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元,二线城市260元(省会级城市),三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴,一律按发票(收据)报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴,不再报销其他费用。4-4:出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助;自驾车按公里计算,补助按4-1(b)执行。4-5:员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费由出差人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多人出差要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字,人力、财务部经理审批签字,特殊情况总裁(委托人)签字后,出纳核实后办理。备注:以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票,并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。5、本制度自发布日执行。财务部2013.12.20篇二:差旅费报销制度(小公司实用型)差旅费报销制度(草稿)一、目的:为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。二、内容:(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市)200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。三、其他
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