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抵质押物出入库操作规程(暂行).docx

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抵质押物出入库操作规程(暂行)

第一篇:抵质押物出入库操作规程(暂行)***银行抵质押物权利凭证出入库操作规程(暂行)第一章总则第一条为进一步规范抵质押物权利凭证管理,促进抵质押贷款业务的健康发展,根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国担保法》及相关规章制度,结合我行信贷系统及前台综合业务系统,特制定本操作规程。第二条本规程所指抵质押物权利凭证包括用于抵质押贷款的银行承兑汇票、储蓄存单、单位定期存单、股权证、房屋抵押他项权证、土地抵押他项权证、机器设备抵押登记证、车辆抵押登记证等。第三条抵押物权利凭证的管理应遵循双人管理、双人检查、双人监督的原则。第二章操作规程及职责分工第四条抵质押物权利凭证入库(一)由支行98柜员和综合柜员接收客服部门人员提交的抵质押物,通知柜员查看前台综合业务系统中信贷系统下发的抵质押物权利凭证入库的授权指令,操作“抵质押物入库查询打印”交易,打印抵质押物权利凭证待入库通知单(以下简称入库通知单)一式三联。(二)由支行98柜员和综合柜员根据入库通知单的明细认真审查抵质押物权利凭证的真实性、完整性和有效性。审核无误后双人加盖个人印章,交前台柜员做抵质押物品入库的账务处理。(三)柜员操作抵质押品入库账务处理后,在三联入库通知单上加盖转讫章和个人名章。将第一联作为抵质押物品入库凭证的附件,第二联交综合柜员专夹保管,凭以登记抵质押物品出入库登记簿,第三联交客户服务部人员。(四)由支行98柜员保管抵质押物权利凭证,综合柜员保管抵质押物品出入库登记簿。第五条抵质押物权利凭证出库(一)柜员查看前台综合业务系统中信贷系统下发的抵质押物权利凭证出库的授权指令,操作“抵质押物出库查询打印”交易,打印待出库通知单一式三联。(二)98柜员和综合柜员根据出库通知单核对实物和登记簿无误后,通知柜员操作抵质押物品出库的账务处理。(三)柜员操作抵质押物出库的账务处理,在三联出库通知单上加盖转讫章和个人名章后,将三联出库通知单交98柜和综合柜员。(四)98柜和综合柜员根据三联出库通知单将实物出库和登记抵质押品出入库登记簿,双人在三联出库通知单上加盖个人名章。(五)第一联出库通知单交柜员作为抵质押物品出库凭证的附件,第二联综合柜员专夹保管,第三联和实物交客户或客户服务部人员,同时要求客户或客户服务部人员在抵质押物品出入库登记簿上签收。第三章抵质押品管理第六条抵质押物品收妥后,应执行双人管理。一人管登记簿,一人管实物,物品出入库时要相互交叉复核。第七条各支行定期或不定期进行查库时,应对保管的抵质押物品进行核查,对抵质押物品的明细账和总账、登记簿、实物三核对,保证做到账、簿、实三相符,并在查库登记簿上作好核查记录。第八条查库时如发现抵质押物品不符,须立即查明原因,向领导及总行汇报,造成损失的,要追究有关人员的责任。第四章附则第九条本操作规程由***银行负责制定、修改。第十条本操作规程自下发之日起执行。第二篇:材料出入库操作规程材料出入库标准操作规程(SOP)一、材料入库的管理:1.货到票未到的材料入库:根据材料的六大类(即钢材、辅材、修理用备件(含标准件)、低值易耗品、劳保、外协),分别设置入库单及账本,另外在入库单封面及侧面标明供货商简称,待票到后,以便快速准确地找到相应入库单,在发票编号位置上,标明发票号和票到的月份,以便日后查询。货到票未到,由采购员、保管员、材料会计根据供货商提供发货单及采购申请单,同时在场验货,核对无误后,材料会计据此开具入库单,金额根据供货商开具发票而定(若是增值税专用发票,税率为17%,金额除以1.17%;若是普票或是增值税普通发票,金额相同),将采购联给采购员,将供货商联给供货商,若供货商未到,则保留在本上。材料会计根据保管联登记材料帐,每月结束后装订成册。材料会计将财务联、采购申请单、供货商的发货单粘贴在一起,在财务联上加盖“暂估入帐”,作凭证,待下月发票到,审核发票,数量、金额是否正确,货物名称是否相符,印章是否清楚,票面是否整洁,根据“暂估入帐”的入库单开具红字入库单,作凭证冲回,根据发票开具正式入库单,与发票粘贴作凭证,交至出纳审核,若需付款,交至出纳作凭证。2.货到票到的材料入库。货到票到的材料入库,单独设置入库单。其他方法同上。备注:没有董事长、总经理批准的采购申请单,不办理入库手续。二、材料出库的管理1.生产设备需用物料的出库:根据公司下达的生产设备明细表,即生产项目,其中包含多台设备的生产,将多台设备分别编号,再将多台设备项下的多个零部件编号。将此登记至设备发料台帐,以备发料后,追加记录,防止重复发料。保管员未见到领导批示的生产指令(项目指令和零部件指令),不予发料。a.加工零部件的领料材料会计根据生产工艺卡上标明所需钢材的尺寸,计算出钢材重量,填写在下料栏中,开具领料单,由总经理、生产
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