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清产核资报告[全文5篇].docx

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清产核资报告[全文5篇]

第一篇:清产核资报告***************************公司清产核资报告总公司:我公司年月初对公司所有的资产进行了全面仔细的清查,清查的具体情况报告如下:一、清产核资的基本情况年月日为清产核资的基准日;二、清产核资结果(一)至**月**日止,我公司账面上的货币资金为元。其中现金余额元,银行存款余额元,货币资金总额共计元。账实相符,未发生短款,盘点的数字真实可靠。(二)存货账面数元。全部属于低值易耗品。通过实地盘点,其中已调出的待摊销低值易耗品价值元,全部调往*,无法使用的待摊销低值易耗品价值元,在用的待摊销的低值易耗品价值*元,共计元。(三)债权1、至月日止,我公司应收账款账面余额元。其中总公司应付我公司的货款元,**公司应付我公司的**款。2、其他应收款账面余额*元,**公司欠款*元;以上两项债权均已超过*年。至*月*日止,其他应收款已计提的坏账准备*元,计提坏账准备的比例为*。3、预付账款账面贷方余额*元,属于前欠*公司承包的**工程的尾欠款(四)固定资产账面余额*元。年初固定资产原值*元,本年度新增固定资产*元,处置越野车一辆,减少固定资产原值*元,故至*月*日止,固定资产原值*元。其中现有固定资产原值*元,已调出固定资产原值*元,调往**。至*月*日止,我公司固定资产已计提折旧*元。(五)土地使用权完整真实,我公司占地面积*平方米,尚可使用的年限为*年(*个月)。至*月*日止,无形资产账面价值*元,其中土地使用权*元,许可证*元,摊销期限*年(*个月)。土地使用权已摊销*个月,已摊销金额*元;特许权费用已摊销*个月,摊销金额*元;土地使用权和许可证费用已摊销金额共计*元,故无形资产净值*元。(六)至*年*月*日止,我公司的递延所得税资产余额为*元。(七)负债1、应付职工薪酬*元。其中应付*月份员工工资*元,应付工会经费*元。2、应交税费借方余额*元。其中预缴税务机关的所得税发生的借方余额*元,本期计提所得税费用贷方发生额*元。故至*月*日止应交税费为借方余额*元。3、其他应付款*元。其中应付**公司**款*元.....................。(八)公司实收资本账面余额*元。(九)至*月*日止,我公司账面累计亏损(利润)数*元。其中本年亏损(盈利)*元,以前年度累计亏损数(盈利)*元(十)其他***********公司**年*月*日第二篇:清产核资报告***************************公司清产核资报告总公司:我公司年月初对公司所有的资产进行了全面仔细的清查,清查的具体情况报告如下:一、清产核资的基本情况年月日为清产核资的基准日;二、清产核资结果(一)至**月**日止,我公司账面上的货币资金为元。其中现金余额元,银行存款余额元,货币资金总额共计元。账实相符,未发生短款,盘点的数字真实可靠。(二)存货账面数元。全部属于低值易耗品,无库存血浆及耗材。通过实地盘点,其中已调出的待摊销低值易耗品价值元,全部调往广西贺州,无法使用的待摊销低值易耗品价值元,在用的待摊销的低值易耗品价值*元,共计元。(三)债权1、至月日止,我公司应收账款账面余额元。其中总公司应付我公司的血浆款元,**公司应付我公司的**款。2、其他应收款账面余额*元,好花红乡卫生院欠款*元;以上两项债权均已超过*年。至*月*日止,其他应收款已计提的坏账准备*元,计提坏账准备的比例为*。3、预付账款账面贷方余额*元,属于前欠惠水吴大钢结构有限公司承包的采浆业务用房扩建工程的尾欠款(四)固定资产账面余额*元。年初固定资产原值*元,本新增固定资产*元,处置越野车一辆,减少固定资产原值*元,故至*月*日止,固定资产原值*元。其中现有固定资产原值*元,已调出固定资产原值*元,分别调往广西贺州和陆川以及重庆。至*月*日止,我公司固定资产已计提折旧*元。(五)土地使用权完整真实,我公司占地面积*平方米,尚可使用的年限为*年(*个月)。至*月*日止,无形资产账面价值*元,其中土地使用权*元,许可证*元,摊销期限*年(*个月)。土地使用权已摊销*个月,已摊销金额*元;特许权费用已摊销*个月,摊销金额*元;土地使用权和许可证费用已摊销金额共计*元,故无形资产净值*元。(六)至*年*月*日止,我公司的递延所得税资产余额为*元。(七)负债1、应付职工薪酬*元。其中应付*月份员工工资*元,应付工会经费*元。2、应交税费借方余额*元。其中预缴税务机关的所得税发生的借方余额*元,本期计提所得税费用贷方发生额*元。故至*月*日止应交税费为借方余额*元。3、其他应付款*元。其中应付惠水县人民政府疫苗*元,献浆员就餐费超支出现借方余额*元。(八)公司实收资本账面余额*元。(九)至10月31日止,我公司账面累计亏损(利润)数*元。
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