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物资管理信息化系统管理规定 第一篇:物资管理信息化系统管理规定鲁南矿业公司《物资管理信息系统》管理办法(试行)为了加快鲁南矿业公司数字化发展进程和适应形式的发展需求,更好的利用计算机技术进行物流管理,使公司的物资流管理工作纳入程序化、网络化、资源共享化,对物流数据的传送将全面实行无纸化,提高工作效率,提高公司整体自动化管理水平。公司自2007年元月起开始应用“鲁南矿业公司物资管理信息系统”,该系统从材料计划的申报、审批、汇总,采购计划的制定,领料单的申报、审批,材料的入、出库管理等都可通过网络进行高效、快捷的管理。为了保证系统的整体推进和稳定运行,充分发挥其作用,结合公司《物资管理规定》特制定本办法(在鲁南矿业公司施工有材料需求的单位同样适用本办法),望各单位认真执行。第一章物资需求计划申报、审批管理一、物资需求计划的类别公司各材料需求单位物资需求计划的申报分为月度计划、追加计划、技措项目、临时紧急四种。月度计划:材料类为每月28日申报下月需求计划。备件类为每月25日申报下月需求计划。追加计划:各单位每月可追加三次。临时紧急:属临时出现或设备突发事故。技措项目:各单位技术、设备改造,设备大修等项目,必须10日前申报用料计划。二、物资需求计划的申报、审批材料计划申报审批人的设定,根据单位设定二级审批,第一审批人为本单位分管负责人,第二审批人设定为供销部门相关业务负责人,计划申报要求材料与备件分开上报。最后审批人为供销相关业务负责人,顺序不能颠倒。外围单位材料需要计划的第一审批人为鲁南公司相关业务,第二审批人为供销相关业务负责人,顺序不能颠倒。材料申报必须保证材料的名称、规格型号、数量的的正确性,在材料计划未被审批前可以进行相应修改,进入审批程序后,将不能进行再修改,当申报材料为仓库原来不存在的新材料时,先通过供销部增加此物资材料的编码及材料名称、规格型号等。1、各单位根据生产、技措项目的需要,由各单位材料员申报物资需求计划,计划申报后,由本单位领导审核确认,最后由供销部相关业务负责人审批。2、机关各部室、医院每月28日前申报下月物资需求计划,无特殊原因中间不得追加。3、东方管业自行进行市场采购。如需要领用物资可每月28日前申报下月需求计划,中间不得追加。4、外委工程物资需求计划的申报、审批生产部计划业务、项目办根据公司生产建设工程,确定外委施工队伍,每个施工队确定专人进行工程用料计划申报、材料领取,要求工程施工前10日申报整体工程用料计划。施工周期长的工程每月28日前申报下月物资需求计划。零星工程于施工10日前申报整体工程用料计划,中间不得追加。特殊情况经专业管理部门同意可追加一次计划。材料计划申报由施工单位领导审批后,同样通过鲁南物资管理信息系统进行材料申报,第一审批人:建设工程由计划业务审批,地采工程由项目办审批,最后由供销部分管领导审批,顺序不能颠倒。5、为了保证系统的稳定运行,在系统试运行过程中,将实行纸质与电子网络同时申报材料需求计划的办法,内容必须一致,在试行过程中只有两种方式同时申报且计划内容一致才给予列入公司采购计划采购,否则不予采购,造成损失单位自行承担责任。待系统运行正常后取消纸质材料计划上报。第二章物资采购计划的管理一、根据各单位申报的物资需求计划,由相关人员对所有单位的审批后计划汇总后,申报物资采购计划。二、物资采购计划的审批由供销部业务领导或主任审批后形成公司物资采购计划。三、按照公司规定大宗物资必须经过招标后方可采购,零星物资须经过比质比价后方可采购。四、必须按照招标确立的供货商采购,不得随意选择供货商。五、所有采购物资要求必须附带随货同行单,一式四联,仓库、财务、供销各存一联,原则上要求发票与货物同时到达,不能及时到达的,要在月底结帐前必须到达。帐务处理按照谁经办谁处理的原则,不得形成呆帐、死帐。第三章物资的仓储管理物资的出入库管理时,各相关人员根据自己的权限各负其则,不得用它人帐号进行出入库。物资的出入库没有特殊情况时,一般要求当日下班前入帐或随领随出库,下班后不能再进行数据的处理。物资入库、出库时,如出现差错,将不能进行修改,必须经领导批准后用用负数冲减后更正,必须注明原因。临时入库物资待手续其全后必须及时办理临时入库转正式入库手续,有相应出库的同时将临时出库转为正式出库。在入出库过程中有新增物资名称、新增使用单位、新增供应商时供销部业务相关人员及时办理增加手续。一、物资验收程序:供应厂家及供应商将物资送到(或自提)仓库后,保管员首先进行质量验收,包括:物资采购计划、产品质量合格证、质检报告,然后根据供应厂家和供应商提供的随货同行,核对物资名称、规格型号、发货数量,并填写实收数量(如发票已开,发票与实收数量不符,欠货方填写欠条,下次供货时补齐,如发票未开,开发票时应按实际数量开具)。双方认可后

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