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费用报销制度

第一篇:费用报销制度费用报销制度1.办公用品的报销:要由使用部门申请,由行政部统一定期购买,手续参照采购制度。2快递费:由各部门快递资料自己填写快递单后,交前台文员统一委托同一快递公司速递,快递费实行月结报销,凭《发票》及《快递清单》报销。3.差旅费:员工出差需事先填写《出差申请单》,经部门经理进行签名证明,出差人员填写《借支单》,经总经理核准,办理借支现金。员工出差回来凭报销单冲减借支单。4.应酬费报销:业务人员对外发生的交际应酬费,应事先填写《招待客人申请单》,经部门经理及总经理批准后方可进行。5.交通费用:凡公司人员因公外出,一般坐公交通工具,凭车费报销,特殊情况需要坐出租车的,要先申请。.报销手续:必须经部门经理、会计审批、呈总经理核准才能报销。7.原始票据粘贴:必须按交通费、住宿费、招待费(餐费)、汽油费、路桥费、汽车维修费、办公用品费、快递费等费用发票都要分门别类粘贴,不能混合粘贴。8.所有报销单据的填写:要一律用黑色签字笔填写,否则视作无效票据总之对不符合规定要求的报销单据,财务部有权退回,报销人重新整理才可报销。此制度是经公司董事会研究决定,由宣布即日实施。广州市伟昌实验设备有限公司2011-8-15第二篇:费用报销制度中建四局渝黔项目报销制度及开支标准一、关于费用报销等流程管理实施办法:为了项目部管理中财务方面的工作程序,建立健全管理流程,做到既能满足单位内控、节约费用等目的,又能满足局各种规章制度的规定要求,根据珠海公司的管理制度结合本项目实际,特制定此办法。1、借款流程:职工借款填写借款单,由职工本人按单据所列事项填写,经分管部门领导审核,报项目经理审批。借款应做到最短时间内偿还,借款原则上不允许超过三个月,对于不按规定冲销借款的,财务从工资等中给予扣除。2、拨款流程:包括材料款、工程款等的支付使用拨款通知单。本着以收定支的原则,每月底由财务部门根据账面上的欠款余额及合同付款条件等,制定当月的支付计划,支付计划表中涉及职能部门包括物资设备部、合约部、财务经理、项目经理。拨款单由客商按支付计划填列,经相关领导、财务经理审核后报项目经理审批,由财务部门支付。3、费用报销流程:(1)、办公费用,本着节约的原则,办公用品由各部门填写需求计划表,报分管领导审核,经综合部负责人审核后由综合部统一采购,对个别单位价值高的,领用人还要填写领用单,由办公室造册备案。职工费用报销时应填写费用报销单,经分管领导审核,财务经理审核后再报项目经理审批,财务予以报销。(2)、手机费用凭正规发票,根据公司核定下发的报销标准由综合部按月统计后经综合部负责人签字财务予以报销。具体操作中执行超支按标准报,节余不补的原则。招待费用,由经办人填写招待事由,要求一次费用填写一张费用报销单,由分管领导审核,项目财务经理审核后再报项目经理审批,财务予以报销。(4)、车辆修理费用必须附修理中发生各项费用的清单,经车辆驾驶员及综合部负责人审核签字,附在发票后面,发票由项目经理签字批准后交财务予以报销。4、差旅费用报销流程:原则上根据珠海公司《差旅费报销规定》执行,在此做特殊要求的是:打的费用要求单张的士票后面注明事由,日期等事项;飞机票需由项目经理在票后单独签字。职工报销差旅费用填写差旅费用报销单,由经办人按差旅费用报销单要求填写的事项逐一填写,经分管领导、财务经理审核后报项目经理审批后,财务予以报销。二、费用报销时间:费用报销必须及时,费用发生后在最近的报销日内持合法票据到财务报账,无特殊情况,逾期不予报销。每月报销时间为每月的14-15日和25-27日两个时段,遇节假日可顺延。如发生费用而无法取得发票时,报销人不得以无票为由推诿或拖延报销时间,应及时处理,完善相关手续。三、管理费用开支:1、办公耗材费用:包括打印纸、复印纸、描图纸、硒鼓、墨粉、色带、磁盘等耗材,节约使用,打印的资料必须双面打印,计算机、复印机等由专人保管使用。办公室应建立办公用品点验登记保管制度,列入移交的物品要设立低值易耗品台账(含笔记本电脑,台式电脑及U盘等),防止流失。办公耗材购置由各部室提出书面申请,办公室汇总,项目经理批准后,由办公室统一购买。在报销办公耗材费用时必须附有购买清单及领用记录单。2、电话费:电话费的报销按《办公室费用管理方法》执行,由办公室统一造表,限额凭票报销。3、工具书和软件:各部门因工作需要,购买图书资料的,应先拟好购置清单报办公室汇总,经主管领导批准,统一购买发放,并做好登记工作,私自购买的不予报销;用于个人自行联系的学习及考试书籍,按公司规定,不予报销。在报销时必须附有:申请购置报告、购买清单及发放清单。4、印刷费及邮寄费:印刷费:包括信封、稿纸、各部室专用的业务表格、单据和报表,由各部室据实测算,填制报告列明数量、纸张规格、型号及发
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