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费用报销申请书 第一篇:费用报销申请书费用报销申请书(一)费用申请书公司领导:陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成编录员、记录员培训课程,并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整(¥:6066.00),特申请公司予以报销此费用,请领导审批为荷。特此申请!申请人:陈某费用报销申请书(二)尊敬的公司领导:我于20XX年3月9日到公司上#from安排在嘉怡华庭项目部部门,主要工作内容是:管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等,由于以上的工作关系,需要经常电话联系,从而产生大量的电话费用,现申请报销,恳请公司的有关领导能给予审核批准!申请人:日期:费用报销申请书(三)公司领导您好:我办公室已经完成对___工程师的接待,现__已经回城(出发地点:__――目的地:___)车票___元(大写:___)已经由综合办公室代支付给___本人,现申请领导给予报销,请领导审批为荷。附:___联系方式:电话:____申请部门:_____20XX年3月2日星期六申请书:第二篇:费用报销申请书)费用报销申请书范文(精选多篇)住院费用报销申请书一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为:赭山校区地点:赭山校区医院二楼215室时间:每月15日、每月21日上午:8:30~11:30下午:14:30~17:00花津校区地点:花津校区医院二楼保险理赔办公室时间:每月16日、每月22日上午:9:00~11:30下午:14:30~17:00说明:1、如遇节假日,报销日期自动往后顺延至节假日后的在采购完成当天连同发票、入库单、使用人签收的附件三天内报销。第六条员工市外出差费用报销手续员工出差前应填写《出差申请单》,如需借支差旅费,同时填写“借款凭证”,一并由各部门经理审批,《出差申请单》一联交行政部记录考勤,出差回来后,填写差旅费报销单以此为附件。预支差旅借款审批后到财务部办理。借款出差人员回公司后,3天内应按规定到财务部报帐,报帐后结欠金额或3天内不办理报帐手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣除。差旅费应每出差一次报销一次,不允许把几次出差汇总报销,也不允许把市内出差与外地出差汇总报销。几个人一起出差的,由指定负责人一起报销,并列明消费明细及名单。住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付,如有特殊情况需总经理批准方可报销。第七条员工市内出差的交通费报销手续:所有市内出差的员工,出差的市内交通费除出租车费外实报实销;公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的,在出租车发票背面写清原因,需经总经办批准后方予报销。市内出差填写《费用报销单》,按天填单,一单一审,并由总经办根据《外出登记表》确认;所有车票必须真实、~26~合理、合法,凡查出属不实的,一律不得报销。超出标准的,报总经理批准。员工市内出差的,返回后可于1-2个工作日内报销。超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。财务部有权对有异议的出差费用向员工出差居住地酒店等直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。第八条应酬招待开支报销手续所有送礼费、业务招待费的使用必须事先计划上报,填写《业务招待申请单》,并经部门经理批准,如果是超标的,由总经办批谁,在财务部设置的有关登记本上逐项登记,对在外因公事务需要未能提前登记的,应以电话方式请示有关负责人,待批准后执行。但在回来后必须补补填《业务招待申请单》,否则,不得报销。及时填写《费用报销单》,并注明招待的客户姓名、事由、电话等信息,~27~将相关票据粘贴附后,交部门经理审核,财务部复核,总经办核谁后予以报销。对于超标的,由报销人自负。借支的交回多余现金,否则,财务部有权从其工资中扣回。报销时,送礼费、招待费不允许和其他费用混报,应单独填报。所有报销单据票必须是真实、合理、合法的,凡查出属不实的,一律不得报销。业务招待费标准按:接待一般来客的标准每人每餐约30元,陪同人员一般不超过三人;接待高层次来客的标准由总经办另定;第九条车辆使用费用的报销手续此项费用包括汽油费、维修费、停车费、路桥费。报销时列明起始地,停车地,总经办根据里程数及用车记录等进行复核,并据此在报销单签字确认。车辆维修前提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时列明详细维修项目清单,总经办根据车辆维修情况复核,并签字确认。~28~第十条货运及邮寄资料费用报销:货物运输费用采用本公司和货运单位月结的,员工本人不得报销该项费用;平时零星发货的运输费用,由员工本人代垫的,在办完托运手续,取得正式合法报销单据,填写〈费用报销单〉后,由本部门经理审核,财务部复核后报销。应由对方公司承担的运费或因对方公司原因造成的运费,公司不予报销。文件

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