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销售订单管理流程(共5则).docx

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销售订单管理流程(共5则)

第一篇:销售订单管理流程销售订单管理流程加强销售订单的管理,规范订单操作流程,提高订单执行的及时性和准确性,明确部门责任和协调合作关系;更好的服务客户,确保公司利益。一、客户订单销售助理接收到客户订单。二、转化订单复核合同条款2.1查看订单的产品名称、型号、数量、单价、金额是否正确无误,如有异议标注出来并与客户联系;2.2查看合同条款是否合理、合法,是否符合我方规定,如有异议标注出来并与客户联系;2.3查看合同是否盖有客户公章,是否有负责人签字。三、订单审批3.1所有订单必须经过销售经理审批后方可下达订单;3.2超出销售经理被授权范围内的订单,必须由销售经理交给总经理申报审批后方可下达订单。四、生产安排将订单交由财务录入系统,然后交由生产部负责生产。五、订单跟踪订单交期以合同为准,销售助理要对已经排产的订单进行全程跟踪,订单到期,安排出货;订单不能按期交付,要上报销售经理以及总经理安排处理。六、发货审批打印出库单,财务签字,销售经理或总经理签字,交由仓库出货七、仓储发运八、发票管理九、货款催收第二篇:销售订单管理办法汇总销售订单管理办法1内容与范围1.1主题内容:1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了4说明:本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布销售订单管理办法一、目的为规范销售订单,以提高订单管理的效率与协作,使销售订单下达与生产计划编排者皆有序运行,特制订本管理办法。二.范围销售部订单管理。三、职责销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪(及内外协调)。四、内容1、常规产品1.1、市场订单由销售部从客户接收,销售部接到订单任务以后将订单信息(客户要求产品状态、到货时间)反馈生产部。订货单位联系人电话产品名称规格型号数量交货日期备注1.2、生产部接到订单信息后,4小时内书面反馈销售部门具体到货时间,并组织生产,若不能按客户要求时间节点供货,书面报告反馈销售部。2、特殊情况:订单接收后执行过程中出现如:停电、设备损坏等非人为原因致使订单无法保证是由生产部2小时内以书面形式反馈销售部,由销售部负责与客户进行协调沟通。3、当订单超出产能时,由生产部提出,由总经理按产品利润大小确定生产计划,销售部负责与客户进行沟通。序号规格型号计划到货日期延期到货日期延期原因备注4、新产品订单4.1、销售部在接到客户新产品订单时,必须填报产品需求计划单,经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。4.2、生产部根据接收的计划单组织相关部门进行评审,评审结果报总经理确定是否进行生产。4.3、确认生产的计划单由生产部确定各生产职能部门时间节点,同时将产品发出时间书面反馈到销售部,各部门生产准备完成后,生产部积极组织生产,各生产准备部门不按时间节点完成由生产部按相关规定进行考核。4.4、对于已进行生产的计划单产品,因市场原因在数量、规格、品质等方面必须变更的,营销部必须填写产品变更通知单,经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。4.5、当订单超出产能或规格型号不具备生产条件的需要外购的产品,由营销部填报产品外购申请单(不准漏项)经营销副总及以上领导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。一.销售价格执行方法1.普通销售订单(Normal,简称N单):普通销售订单即为不低于正常折扣(由公司制定,另行通知)销售的订单,可直接执行。2.特价销售订单(Project,简称P单):特价销售订单是低于正常折扣销售的订单。此类订单需要事先邮件申请,先后得到分公司经理、公司副总裁的批准后,方可下单执行。二.销售订单执行办法所有的销售订单严格执行海纳集团“款到发货”的政策;有信用额度的客户、协议客户及特殊订单须按照以下模式操作执行。1.有信用额度的客户执行办法1)每月号前给有信用额度的客户发书面对账单,对账单内容包括上月1号至当月月末已发货物的全部款项,客户须号之前付清,如延期付款,以天为计量单位,过期一天(节假日除外)亮黄灯警告,过期三天亮红灯,停止接收新订单及停止该客户的一切发货,直至还清欠款。视其拖欠程度,供方有权取消其赊销优惠条件,执行“款到发货”的政策。)当月发货额超出信用额度,停止该客户的一切发货。如有特殊情况需发货请参照第条“特殊订单审批流程及执行办法”执行。2.协议客户的执行办法)有协议的客户,须严格执行协议的付款期限,在协议付款期限前5日内给协议客户发上月对账单,如延期付款,停止该客户的一切发货,直至还清款项。本年内两次出现延期付款则停止协议,执行“款到发货”的政策。)协议客户采取年审制度,意为当年有效,次年需重新申请。3.特殊订单审批流程及执行办法)特殊订单意为因特殊原因,需先发货后付款
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