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12二二、现金收付1、在收取现金时,要当面点清金额,并注意票面的真伪。开具收据。若收到假币,由责任人负责。2、现金一经付清,收回原始凭证;并加盖“现金付讫”印章或填写“现金付出凭证”,并由收款人签字,多付或少付金额,由责任人负责。3、严格执行财务制度,保管好库存现金,把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。现金必须放入保险柜内,保证资金的安全。4、每日做好日常的现金盘存工作,日清日结、这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。做到账款相符、账实相符。5、员工借款无论金额多少,都须由各领导签字批准后,并用借款单借款。如若特殊情况,也要经各领导先口头或短信同意,方可借款,后再补签。2021/10/10若无,应补四、发票的管理、开具1、发票的管理:发票是由财务部统一管理,包括开发票所需的IC卡。2、开具发票所需资料和时间:需店面提供销售小票、并按公司规定填制开票信息(包括公司或个人名称,地址,电话,开票类别,金额等);每周一交与出纳处,出纳与邮件核对无误便及时开具;不允许重复开票,代金劵、已优惠部分金额不开具发票,储值卡只在买卡时开具发票,不得重复。五、工资的发放1、工资发放的时间及核对工资发放时间为每月的10日,如遇节假日会提前或推迟发放2、银行代发要保证提前将工资款转入银行代发账户,并及时准确向银行提交代发员工名单、账号、工资金额;3、个人发放个人发放是由出纳通过网银发放,出纳必须仔细核对员工姓名、账号、金额,不得错发、漏发;六、信用卡的管理1、每张卡必须分开管理,具体到个人;仔细登记每张卡的信息,2、对于每张卡都要做好保密,账号、密码不得外泄;由于这几张信用卡都为公司所用,所以不得外借(包括本人);如卡本人借走应及时登记,本人在还卡时,出纳应核对是否有欠款,如有个人欠款请本人还款后归还;3、信用卡每次刷卡后应及时登记,并算好还款时间;在还款日内还款,不得延误;如遇特殊还款金额,应及时与银行联系,查清具体还款金额,还款事项(如年费),并及时还款;三转眼间我来公司已经8个月了,在8个月的出纳工作中我也有很多的不足,在起初来到公司时我对出纳工作十分不了解,只觉得就是记好帐,打好款。而在8个月的学习后,我发现出纳是一个很重要的岗位,要了解很多财务专业知识,需要有强烈的责任心,有耐心,要细心,认真履行财务的岗位职责。在2014年的工作中,我也会严格执行出纳的岗位职责,弥补2013年的不足,在工作中做到以下几点:
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