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财务调研工作报告

第一篇:财务调研工作报告财务调研工作报告一、财务现行管理制度中存在的主要问题:此次调研对财务工作给予了很大的肯定同时也从不同角度对财务工作提出了意见与建议。意见集中在会计管理方法不一致。走访过程中,各部门提出了举办财务知识讲座,讲解财务报表,新的财务制度;二、解决措施:针对财务工作的意见与建议,财务调研结束后即着手修订、增补原有的财务流程管理制度。在近期将对财务基础工作予以细化,制定一套完整可行的核算制度,使财务核算工作做到有章可循,将财务风险降至最低;建立财务预警机制,与所属各财务部门做到相互监督,有效预警;争取尽快解决,不留后患;制定培训计划,组织财政、审计等权威部门到单位作专场讲座,为本单位及所属各财务部门做相关知识培训,苦练内功提高自身业务水平,细化管理,为事业发展献计献策。三、调研成果:在走访过程中,调研组及时发现问题,并与财务部门共同研究解决途径,取得很好的效果。通过调研我们感受颇深,财务工作人员以林业发展为己任,以单位利益为核心,一切从工作出发,在工作中遇到问题,积极出主意、想办法,在差距中找出解决问题的方法,为林业发展出谋划策,为林业财务工作献计出力。今后林业局为所属各财务部门做好服务的同时,加强财务的管控能力,不断提高财务工作人员的法律意识,核算意识,主人翁责任感,提高林业财务部门整体管理水平。第二篇:财务工作报告第一部分财务收支情况一、收入预算执行情况2009年,我校预算收入2872.1万元,实际收入2962.8万元,完成预算的103.16%。其中:财政拨款101万元、事业收入2661.4万元、经营收入171.5万元。收入总量较上年增加271.1万元,增幅10%。收入增长的主要原因:二是事业收入增加207万元,二是经营收入增加43.5万元。二、经费支出执行情况2009年,我校预算支出2859.4万元,实际支出2900.4万元,完成预算的101.43%。支出总量较上年增加234万元,增幅9%。支出结构为:人员经费支出1397.5万元、公用经费支出1502.9万元。(一)人员经费支出情况2009,我校人员经费支出1397.5万元,较上年增加209.8万元,增长15%。(二)公用经费支出情况2009年,我校公用经费总支出1502.9万元,比上年增加1.21亿元,增长105.98%。支出明细为:1、商品和服务支出4600万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。其中:水电费798.73万元(包括校本部642.28万元和南校区156.45万元),较上年减少32.57万元,降幅3.9%,但支出总量仍较大。劳务费262.14万元,比上年减少25.5万元,支出水平持续下降。交通费144.52万元,差旅费249.17万元,维修(维护)费587.61万元,培训费101.53万元,招待费118.47万元,实验专用材料542.30万元,工会经费44.10万元,福利费385.77万元。2、其他资本性支出1.88亿元,主要包括:房屋建筑物购建1.35亿元,其中:和平苑3栋职工住宅楼投入3117万元,校本部研究生公寓楼、图书馆等项目投入3285万元,南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入3855万元,二附院医疗综合楼基建投入3240万元。专用设备购置3057万元,主要是招生规模扩大后,为进一步改善实验和教学条件,学校增加经费投入,建成70万元的大学生外语自主学习中心,完成130万元校园二级子网的升级和改造等建设任务;同时中央与地方共建专项资金1100万元的投入,改善了学校基础实验室的装备条件。基础设施建设1167.39万元,主要用于实验室和基础设施的修缮与改造。该文章由(点亮范┆文网)整理,版权归原作者、原出处所有.xx,全校实现收入2.72亿元,发生支出3.23亿元,超支5136万元,均为基本建设形成的负债。截至xx年底,学校各类贷款余额为2.54亿元。第二部分xx年主要财务工作xx年,在校党委、行政的正确领导下,财务管理工作以科学发展观为统领,贯彻落实学校“十一五”发展规划,服务于“教学研究型大学”的办学定位要求,多方筹集办学资金,全面改善办学条件,努力提高办学效益,积极推进和谐校园建设。一、完善财务运行机制,不断适应财务管理工作新形势。一是加强会计基础工作,努力提高会计工作质量。重点是加强往来款项的清理工作。二是加强专项经费管理,发挥校级财务的监督作用。财务处会同教务、审计部门对教学单位xx教学经费使用情况进行专项检查,确保教学运行经费的有效使用,提高办学效益。同时,启动了财政拨款5万元以上的科研课题项目经费的财务收支检查工作,强化科研经费监督。二、健全财务管理制度,保证财务工作健康有序运行为加强往来款项
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