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进口开证现场检查方法与技巧 第一篇:进口开证现场检查方法与技巧中间业务──国际业务进口开证业务说明进口开证是开证银行根据申请人的要求和指示,向受益人开立的,有一定金额的,在一定期限内,凭与信用证条款规定相符的单据,向受益人或其指定付款人付款的书面付款承诺。信用证具有以下3个特点:1.信用证开证行负第一性付款责任,只要提示的单证、单据相符,开证行承担第一付款责任。2.信用证是自足文件,具有独立性。信用证与其可能依据的销售合同或其他合约是性质上不同的业务,即使信用证中包含有关合约的任何援引,银行与该合约无关,并不受其约束,信用证开出后即与基础合约相互独立。3.信用证业务处理的对象是单据。信用证业务是关于单据的买卖,银行处理的是单据,而不是货物,对货物的真假、质量优劣,对货物是否确实已装船,是否抵达目的港等概不负责。业务操作流程受理开证申请开证申请人(以下简称为申请人)向银行申请开立进口信用证,应提交以下文件:1.《开立信用证承诺书》(首次开证);2.《开证申请书》;3.申请人与出口商签署的进口合同,如为代理进口,还应提供代理合同;4.如申请人不在“对外付汇进口单位名录”或被列入“真实性审查名录”的,或属异地企业的,应提交外汇局签发的进口付汇备案表;5.如进口商品属于限制类商品,应提交有关部门的批件、证明文件等。对于实行进口配额管理或特殊产品进口管理的货物,应提交有关部门签发的许可证或进口证明;对于实行进口自动登记制的货物应提供登记表格等。特殊情况下,如申请人无法提供,应出具承诺书承诺在对外付汇前补交银行,否则将承担由此引起的一切责任;6.银行要求的其他文件。审核资料申请书的审核要点列明受益人的名称和详细地址,明确申请开出信用证的种类(议付/承兑/延期付款/付款),明确指示信用证采用信开还是电开方式开出,信用证的币种、金额大小写应清晰、一致,商品名称、规格和数量、单价、金额的计算应准确无误,货物数量和价格应与开证金额相吻合,单据要求应合理,切合实际,种类不宜过多,单据的份数、出单人应明确、具体,非单据要求的条件应转变成单据要求,价格条款须与相应的运输单据和保险单据,以及何方负担运费、保费、运输单据的运费表示方法等相吻合,明确规定最迟装期或分期装运时的每期装运时限、交单期,以及信用证的有效地点和有效期,开证申请书中所列的各项条款前后一致,内容完整,明确合理,符合国际惯例,各条款间不能相互矛盾、模棱两可。外汇政策审核要点803银行业金融机构业务操作及现场检查流程申请书上所列的货物名称、规格、数量等应与相应批件(如有)相符,查验“对外付汇进口单位名录”,如申请人不在名录内,应查核申请人的进口付汇备案表,并将相应备案表存档,查验“真实性审查名录”,如申请人被列入名录内,则应查核申请人的进口付汇备案表,并将相应备案表存档,如为异地企业,应查核申请人的进口付汇备案表,并将相应备案表存档。办理开证收取保证金申请人使用现汇作为保证金的,银行应将外汇转入保证金账户;申请人使用人民币作为保证金的,银行应将人民币转入保证金账户或要求申请人购汇后将外汇转入保证金账户。开出信用证使用SWIFT方式,采用MT700、701格式对外开证,在无法使用SWIFT方式的情况下,也可采用加押电传或公众加押电报等。如使用电传、电报或无密押的SWIFT报文格式开证,须加押后才能对外发送,并特别注明信用证适用UCP最新版本。信用证修改受理1.审核修改申请书上的签章应与银行预留印鉴相符,调出信用证留底,修改申请书的信用证号、合同号、金额、受益人名称等项目应与原证相符,对照原信用证条款,审查修改内容是否合理,审查重点与审查开证申请书信用证条款时相同,并注意修改后条款应与信用证其他有关条款衔接一致。如修改内容涉及信用证金额增加、付款期限延长等增加银行风险的修改,应相应落实担保措施,并按原开证的有关程序审批。如修改内容因增加货物数量、金额,以及更改货物名称等涉及有效批件内容,应审查修改部分是否符合有效批件的要求。2.修改操作审核合格后,按照申请人修改申请,选择原证的通知行作为修改的通知行,在系统缮制修改,同时按规定收取修改手续费及邮电费。以SWIFT方式修改时,应使用MT707报文格式。进口单据审核1.审核面函审查寄单面函所列单据的种类、份数与随附的单据是否相符;索汇金额是否符合信用证规定;付款指示是否明确、合理;提交单据是否在信用证规定的交单期及有效期内;面函所载付款期限和汇票期限是否符合信用证规定;是否注有不符点或凭保议付/寄单。2.审核单据根据跟单信用证统一惯例并依据银行开出的信用证条款,认真审核单据。如提交的单据中,含有非信用证所要求的单据,银行可不予审核,视情况退寄单银行,或照转申请人。将银行审核发现的不符点及寄单行在面函上列明的不符点,在审单记录上作出记录。放单804中
一条****杉淑
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