您所在位置: 网站首页 / 采购与付款流程精编.docx / 文档详情
采购与付款流程精编.docx 立即下载
2025-08-28
约1.6万字
约30页
0
28KB
举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

采购与付款流程精编.docx

采购与付款流程精编.docx

预览

免费试读已结束,剩余 25 页请下载文档后查看

10 金币

下载文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

采购与付款流程

第一篇:采购与付款流程采购与付款流程1供应商选择a.对新的供应商,首先物资供应部提出新供应商《物资试用申请表》报质量保证部、技术部、生产制造部、分管副总审批,签字同意后对新供应商能力进行调查,调查以我公司现场考察后,供应商填写《分供方调查表》由供应部人员带回或者以传真形式填写后回复公司。b.新供应商物资回厂试用完毕后,物资供应部填写新供应商《物料品种试用评估表》报质量保证部、生产制造部对其送货质量、送货价格、送货的及时性进行评估,最后将结果报分管副总审批。c.审批同意后,物资供应部填写《初选供方审批表》报部门经理及技术中心领导签字确认,通过一段时间的物资采购质量、价格、送货及时性及售后服务等项目的跟踪,物资供应部填写《供方评定评分表》报技术部、质量保证部对其技术标准、售后服务及信誉进行评定,根据评定结果,如果符合合格供应商标准,物资供应部在最后填写《合格供方审批报告》报质量保证部、技术部领导签字确认。物资供应部最后将此过程中所涉及的评定表格归档,所有物料必须在已被纳入合格供应商范围内采购。d.物资供应部负责对供应商信息进行更新,当合格供应商公司名称、地址、账号、税号、联系人等信息存在变化时,供应商会传真函件至我部,传真上必须有该单位的法人章、公章,物资供应部依照传真对供应商信息进行及时更新,物资供应部依照相关要求,对现存业务关系的供应厂家及厂家信息进行整改,现已完成信息的更新工作。并由专人负责对信息进行及时更新,一般情况为3个月核对一次。e.供应部每年或每一年半对合格供应商的资质、供货及时性等情况进行评估,并编制《供方调查表》,并由供应部、技术部、质量部、生产制造部审核后在《供方调查表》上签字确认,并根据调查结果决定是否需撤销不合格供应商。物资供应部保存合格供应商的名单。2物料采购a.计控部每月月末根据销售合同编制《生产计划》,并根据《生产计划》编制当月的《采购计划》,《采购计划》需经技控部经理及其他相关负责人的审批签字。b.计控部根据产品图纸制定采购计划时需对应每一笔销售合同的施工令号下达《采购计划》。供应部根据该施工令号审核该采购申请是否为采购计划内要求。c.供应部根据经审批的采购计划进行采购,并填写《请购单》,供应部经理审核请购内容是否与采购计划相符,供应商是否包括在公司的合格供应商清单中等,成本核算室负责人审核采购单价是否合理,审核无误后签字确认。d.公司在确定采购供应商之前均会由物资供应部及成本核算室向多方供应商进行询价,并经过比价选择最优供应商,主要物资按照价格表上与供应商协议好的价格执行采购,价格表由价格核算部经理签字确认,但供应商只和本方口头达成一致,并未在价格表上签字确认,而钢材及其它消耗性物资购进价格根据当天的市场价格来进行临时采购,供应部经理及成本核算室负责人审核比价结果。物资供应部在新物料购买前,没有指定单一供应商配套件物资的采购过程,从整改日起开始保留了两家及两家以上供应厂家的报价单。e.计控部根据车间实际生产情况,制订出《临时物资采购计划》下达给物资供应部审核后进行临时采购,此计划为车间生产所需消耗品的采购。f.物资供应部经理签订合同前将《采购计划》上对应物资型号、数量及采购价格和合同进行对照,审核无误后在合同上盖合同专用章,合同审批表等同于公司要求物资供应部一直以来使用的物资请购单,只是名称叫法不同,在使用过程中所起到的作用是一致的,在与工作人员交流过程中也说明过此问题。g.物资供应部专员及时将当月归档合同录入K3系统,财务部审核合同录入信息的准确性,由合同计划管理室进行采购合同的签订和保管。当月签订的合同录入K3后,合同管理专员将当月签订的采购合同全部归档装订。h.采购物资回厂后,经公司质量保证部检验后,如不能够满足我公司质量要求的报废退回流程参见C4.8报废流程。3采购付款及记录a.财务部应付往来核算员接收到物资供应部门填制的《请款单》,并检查《请款单》上的核准人一栏有无供应部经理、部门分管领导、财务经理、董事长的审批签名,领款人一栏是否有供应部门经办人的签名,以上的审批签名缺一不可。如果是现金支付的单据请款单上应盖有现金付讫的红色印章;如果是通过银行支付的单据请款单上应盖有银行付讫的红色印章。b.应付往来核算员检查《请款单》后有无附《购销合同》,购销合同是否有供需双方盖讫的合同专用章,是否有委托代理人的签名,《请款单》上的采购明细及金额、销售单位、收款单位与购销合同上所列的是否一致。c.支票及电汇单由出纳统一保存,出纳核对《请款单》上填写的支票或电汇单上收款单位、付款金额是否与《请购单》及购销合同上一致,审核一致后出纳进行付款。应付往来核算员检查如果是用支票支付的单据,《请款单》上有无贴附支票存根,支票存根上的收款人名称与《请款单》上的收款单位是否一致;如果是电汇的单据,电
查看更多
单篇购买
VIP会员(1亿+VIP文档免费下)

扫码即表示接受《下载须知》

采购与付款流程精编

文档大小:28KB

限时特价:扫码查看

• 请登录后再进行扫码购买
• 使用微信/支付宝扫码注册及付费下载,详阅 用户协议 隐私政策
• 如已在其他页面进行付款,请刷新当前页面重试
• 付费购买成功后,此文档可永久免费下载
全场最划算
12个月
199.0
¥360.0
限时特惠
3个月
69.9
¥90.0
新人专享
1个月
19.9
¥30.0
24个月
398.0
¥720.0
6个月会员
139.9
¥180.0

6亿VIP文档任选,共次下载特权。

已优惠

微信/支付宝扫码完成支付,可开具发票

VIP尽享专属权益

VIP文档免费下载

赠送VIP文档免费下载次数

阅读免打扰

去除文档详情页间广告

专属身份标识

尊贵的VIP专属身份标识

高级客服

一对一高级客服服务

多端互通

电脑端/手机端权益通用