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错报报表税务情况说明(全文5篇) 第一篇:错报报表税务情况说明错报报表税务情况说明市国税局市场管理分局:因公司在今年的1月份填报小规模纳税人增值税应纳税报表时,因为当时的填报错误,导致2017年10月份至2018年3月份期间财务报表出现错乱。我公司财务人员当时没有及时发现,就已上传了网上报税系统。导致所上传报表数据均为错误,无法如实向税务反映真实财务情况。致使省局系统显示我公司多缴纳税款。发生错误后我公司及时到大厅申请更改了报表,原报表已经作废,正确报表已经上传,重新申报后此错误已消失。我公司将引以为诚,完善财务系统,加强对人员的培训,杜绝类似事情的再次发生。有限公司2018年08月13日第二篇:8月管理报表编报说明管理报表1、利润表中调整项目如下:1.1营业成本1-7月调减315,657.13元,为1-7月节水的工资及四金;8月营业成本调减55,357.64元,为8月节水的工资及四金;即1-8月营业成本合计调减371,014.77元,使得利润增加371,014.77元;1.2管理费用1-7月调减1,447,759.00元,均为垫付总公司的费用;8月管理费用未调整。即1-8月管理费用合计调减1,447,759.00元,使得利润增加1,447,759.00元。合计调整使利润增加1,818,773.77元。2、资产负债表中调整项目如下:其他流动负债1-8月调减1,818,773.77元,使得利润增加1,818,773.77元,其中包括与节水的内部往来371,014.77元(1-8月节水残疾人工资及四金);1,447,759.00元为1-8月垫付总公司的管理费用。合计调整使利润增加1818773.77元。3、管理费用明表中调整项目如下:管理费用1-7月调减1,447,759.00元,均为垫付总公司的费用。8月无调整,即1-8月管理费用合计调减1,447,759元,使得利润增加1,447,759元。4、现金流量表调整项目如下:4.1经营性现金流中本期销售商品、提供劳务收到的现金调增调整说明1,101,500.00元,本年销售商品、提供劳务收到的现金调增5,716,925.00元;4.2经营性现金流中本期收到内部往来业务产生的现金21,587,745.00元,本年收到内部往来业务产生的现金流调增88,279,445.00元;4.3经营性现金流中本期购买商品、接受劳务支付的现金调增21,587,745.00元,本年购买商品、接受劳务支付的现金累计调增118,279,445.00元4.4经营性现金流中本期支付其他与经营活动有关的现金流无调整,本年支付其他与经营活动有关的现金流累计调减1,456,259.00元(支付总公司1-7月的费用)。4.5经营性现金流中本期支付内部往来产生的现金调增21,101,500.00元,本年支付内部往来产生的现金流调增35,725,425.00元;4.6收到其他与筹资活动有关的现金流本期调增20,000,000元(本部办理的银承),收到其他与筹资活动有关的现金流本年累计调增60,000,000元(本部办理的银承)第三篇:9月管理报表编报说明管理报表1、利润表中调整项目如下:1.1营业成本1-8月调减371,014.77元,为1-8月节水的工资及四金;9月营业成本调减42,187.89元,为9月节水的工资及四金;即1-9月营业成本合计调减413,202.66元,使得利润调减413,202.66元;1.2管理费用1-8月调减1,447,759.00元,均为垫付总公司的费用;9月管理费用调减480,000.00元。即1-9月管理费用合计调减1,927,759.00元,使得利润调减1,927,759.00元。合计调整使利润增加2,340,961.66元。2、资产负债表中调整项目如下:其他流动负债1-9月调减2,340,961.66元,使得利润增加2,340,961.66元,其中包括与节水的内部往来413,202.66元(1-8月节水残疾人工资及四金);1,927,759.00元为1-8月垫付总公司的管理费用。3、管理费用明表中调整项目如下:管理费用1-8月调减1,447,759.00元,均为垫付总公司的费用。9月管理费用调减480,000.00元,即1-9月管理费用合计调减1,927,759.00元。4、现金流量表调整项目如下:4.1经营性现金流中本期销售商品、提供劳务收到的现金调增300,000.00元,本年销售商品、提供劳务收到的现金调增调整说明6,016,925.00元;4.2经营性现金流中本期收到内部往来业务产生的现金-173.860.00元,收到内部往来业务产生的现金流累计调增88,105.585.00元;4.3经营性现金流中本期购买商品、接受劳务支付的现金调减9,693,860.00元,购买商品、接受劳务
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