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天津磁卡审计报告机密天津泰丰工业园投资(集团)有限公司审计管理制度北大纵横管理咨询公司二零零四年十月天津泰丰内部审计制度目录第一章总则..........................................................................................1第二章内部审计机构设置及职责......................................................2第三章审计范围和权限......................................................................3第四章审计程序..................................................................................5第五章职业道德与审计纪律............................................................13第六章委托社会审计管理办法........................................................15第七章审计档案................................................................................17第八章附则........................................................................................19天津泰丰内部审计制度第一章总则第一条为了加强集团公司经营管理和审计监督,维护集团公司合法权益,保障集团公司经营活动健康发展,根据中华人民共和国相关法律法规和集团公司的实际情况,特制定本制度。第二条集团公司的审计工作分为内部审计和外部审计两类。(一)内部审计是公司内部建立的一种独立的评价、控制和监督活动。它通过系统、规范的方法,审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、内部控制建立执行、资源利用状况等,并提供相关的分析、建议,协助、监督管理人员认真地履行职责。内部审计工作直接对公司高级管理层和董事会负责;(二)外部审计指由董事会代表股东委托会计师事务所或其他专业机构,对公司的财务状况、经营成果和现金收支等情况,以及特殊经济事项独立进行检查,就其合法合规、客观公正等方面发表独立审计意见和管理建议。外部审计工作直接对董事会和股东会负责。第三条审计工作的目的是促进内部控制的建立健全,有效地控制成本,改善经营管理,规避经营风险,增加公司价值。第四条本制度适用于集团公司及所属子公司。1天津泰丰内部审计制度第二章内部审计机构设置及职责第五条总经理办公会审计会议是集团公司审计工作的最高管理机构。(一)人员构成。集团公司总经理、副总经理、审计部经理、执行部门相关人员。(二)职责:1.确定年度内部审计工作重点,审议、批准集团公司内部审计制度和年度内部审计计划;2.监督集团公司的审计制度执行情况;3.审议通过内部审计报告和内部审计决定;4.决定聘请或更换外部审计机构。第六条审计部是集团公司内部审计机构,代表集团公司实行审计监督,受总经理直接领导,其职责是:(一)建立并完善公司内部审计制度;(二)制定公司年度审计计划;(三)定期按审计计划执行审计工作;1.检查并评价各部门内控制度的建立及执行情况2.检查业务部门的运作是否存在风险并判断风险程度3.对风险存在部门进行提示、警告4.进行风险管理相关培训,使员工切实了解各项风险管理制度(四)根据审计监督情况,撰写审计报告、拟定审计决定,并上报审计会议;(五)组织协调和配合外部审计机构的审计工作;(六)负责调查处理各种检举信件。2天津泰丰内部审计制度第三章审计范围和权限第七条审计范围(一)集团公司高级管理层、部门经理和各职能部门;(二)集团公司的子公司;(三)总经理认为需要检查的其他事项和人员。第八条审计内容:(一)对公司内的财务收支、会计记录进行审计;(二)对预算的制定和执行进行审计;(三)对公司对外投资进行审计;(四)对公司融资活动进行审计;(五)对公司招投标活动进行监督、审查;(六)对经济合同签订及执行情况进行审计;(七)对公司工程项目进行事前、事中、事后审计;(八)对资产进行审计;(九)对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计;(十)对公司内部控制制度进行审计评价;(十一)对公司经营管理中的重要问题的专项调查,为高管层决策提供依据;(十二)领导交办的其它任务。第九条审计部的主要权力。(一)根据内部审计工作的需要,要求有关单位按时报送计划、预算、
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