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生产运作管理程序 1.目的 对产品形成的全过程实施管理,确保高产、优质、低耗、安全、及时地完成生产任务,满足顾客的需求。 2.范围 本程序适用于从集团生产计划的制定、执行到产品检验、入库、出库的全过程。 3.职责 3.1营销中心根据市场和合同的要求,制订年度、季度、月度等《销售计划》。 3.2生产管理部 3.2.1根据《销售计划》制订相应的年度、季度、月度等《生产计划》,协调供、产、销关系。 3.2.2监控生产进度,并向生产副总裁报告生产运作状况。 3.3各工厂 3.3.1生产科依照集团年度、季度、月度等《生产计划》,进行产能与负荷分析,制订各产品的《生产实施计划》。 3.3.2生产科将《生产实施计划》传递给相关科室、车间,并协助生产副厂长组织、指挥、协调生产。 各工厂按《生产实施计划》进行生产和过程控制,3.3.3 确保人员、进度、工艺、物料、设备、工作环境等符合要求,并向生产科报告生产情况。 3.3.4品管科进行检验、不合格品控制及追溯。 3.3.5生产科监控生产全过程和生产进度,向生产管理部报告生产运作状况。 4.工作过程和方法 4.1生产计划编制 4.1.1各工厂的生产科与车间一起对各产品进行产能与负荷分析,填写《产能与负荷分析表》,经生产副厂长审核、厂长批准后,送生产管理部备案。 4.1.2营销中心根据市场和合同的要求,制订年度、季度、月度等的《销售计划》,经营销副总裁审核、总裁批准后送生产管理部。 4.1.3生产管理部根据《销售计划》和《产能与负荷分析表》,制订相应的《生产计划》,经生产副总裁审核,总裁批准后送相关单位。 4.1.4《生产计划》要尽量满足《销售计划》,《供应计划》要尽量满足《生产计划》,当可能发生不良的影响时,生产管理部或生产科应在供应、生产、销售部门之间进行有效沟通。 4.1.5根据生产管理部下达的《生产计划》,在确保销售实各车仓储等因素后,人员、现并充分考虑本厂设备、. 间制订各产品的《生产实施计划》,交生产科审核汇总,生产副厂长审核、厂长批准后上报生产管理部,并下发各生产车间实施。 4.2生产计划实施 4.2.1技术研发部组织编制集团各产品《生产工艺流程图》、《原辅材料质量标准》、《工序质量标准》、《产品质量标准》,《质量控制表》,《设备安全操作规程》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等技术标准,明确控制点、控制项目、控制参数、责任人、检查频次、操作方法等,并报送生产管理部和各工厂。 4.2.2生产副厂长依据《采购管理程序》组织采购生产所需原辅材料,并组织指挥生产,生产科配合。 4.2.3品管科准备检测设备和人员,实施检测并报告检验结果。 4.2.4生产车间组织做好生产前的准备工作,包括人员、设备、工艺、物料、环境等,然后实施生产,确保按量、按质、按时、安全地完成生产任务。 4.3生产计划监控 4.3.1生产科监控各车间生产进度,要求各生产车间每天填写《生产日报》,经车间主任审核后送生产科。 生产管理部监控各工厂的生产进度,要求各工厂生4.3.2 产科每天填写《生产日报》,经主管副厂长审批后送生产管理部。 4.3.3生产管理部汇总各工厂的《生产日报》,经生产副总裁审核后报送相关人员。 4.3.4当生产进度与计划有较大差距时,生产管理部和生产科应要求责任单位作出合理解释,并采取相应对策,确保生产计划的完成。 4.4生产计划更改 4.4.1因市场或合同变化需要更改《销售计划》时,由销售部门填写《销售计划更改单》,经营销副总裁审批,总裁批准后,送生产管理部。生产管理部据此填写《生产计划更改单》,经生产副总裁审核,总裁批准后送相关工厂。 4.4.2因生产条件或其他因素等预计会造成《生产实施计划》无法实现时,由生产科填写《生产计划更改单》,经生产副厂长审核、厂长批准后送生产管理部,由生产管理部通知销售部门与客户协商,生产管理部根据协商结果调整《生产计划》。 4.5生产关键工序管理 4.5.1生产关键工序指: (a)对产品的质量和成本等有直接影响的工序。 )工艺复杂,质量容易波动,对员工技艺要求b(. 高或问题发生较多的工序。 4.5.2各工厂的品管科应将关键工序的技术标准和规范等指导文件,放置在相关的工作场所,并方便员工查阅。 4.5.3品管科根据相关标准对原辅材料、半成品和成品进行抽检,填写《原辅材料检验报告》、《制程检验报告》、《成品检验报告》,作出“合格”或“不合格”的判定,送相关单位。 4.5.4操作员按照《设备安全操作规程》、《生产作业指导书》进行生产。 4.5.5车间技术员根据《质量控制表》和《岗位作业指导书》等,随时巡检现场工艺参数是否符合要求,并督导执行。 4.5.6生产值班长根据《质量控制表》和《日常点检规范》,巡检督导人员、进度、工艺、物料、设备、工作环境等生产要素,并填写《

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